同學(xué)您好!有勾稽關(guān)系的
老師,咨詢你一個(gè)問題 財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平,金額剛好是今年所得稅匯算的補(bǔ)繳所得稅的金額,但是我不確定問題是不是出在這兩筆分錄上,能幫忙看看嗎? 我在錄期初,科目余額表是試算平衡的,但就是財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系不平,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
上傳了科目余額表期初數(shù)據(jù)他借貸方都有數(shù)據(jù),不知道還錄入什么?只是1季度做完賬 利潤表 顯示本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)一樣的。都是1-3月的,有問題嗎?
利潤表上的本期金額營業(yè)利潤這一欄和科目余額表上本期發(fā)生額的本年利潤這一欄金額相差-0.01這個(gè)金額是銀行利息,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的嗎?
新入職一家公司,這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,我看了一下科目余額表里面利潤分配科目有本期發(fā)生額28萬多,勾稽關(guān)系差的就是28萬多這個(gè)數(shù),是系統(tǒng)計(jì)提折舊有一個(gè)科目沖減利潤分配,賬又沒做錯(cuò),勾稽又差了這個(gè),是直接報(bào)稅,還是需要怎么調(diào)整?
老師 , 我1月份賬里面, 本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配, 導(dǎo)致科目余額表需要本年利潤和利潤分配的兩個(gè)科目相加才能等于利潤表的期末余額, 這樣可以嗎
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,預(yù)估9月結(jié)束后銷售超了500萬,那應(yīng)該申請(qǐng)9月轉(zhuǎn)一般納稅人還是10月再申請(qǐng)?想第3季度結(jié)束,10月再轉(zhuǎn)一般納稅人可以嗎?
第五問怎么做 答案看不懂
收到醫(yī)保中心打過來3.26元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局打電話說7月份收到的票有兩張異常,是我們從個(gè)人手里購買的固定資產(chǎn),他給找人開的票,我能否固定資產(chǎn)不開發(fā)票,根據(jù)付款憑證暫估入賬,按月計(jì)提折舊,匯算清繳之前收不到發(fā)票就納稅調(diào)增可以嗎?
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個(gè)人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會(huì)涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙?duì)這方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
好的 謝謝
同學(xué)您好!利潤表的營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入