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老師好,單位4月賣了一臺車,收到3萬元,未開票,這個收入怎么報增值稅,在哪里填寫?

2024-05-14 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 14:47

如果是一般納稅人,一般計稅的附表13/100銷售貨物里面。

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:47

一般計稅的附表1 13%銷售貨物里面的。

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快賬用戶1620 追問 2024-05-14 14:47

未開票收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-14 14:48

對的是的,是這么做的。

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如果是一般納稅人,一般計稅的附表13/100銷售貨物里面。
2024-05-14
你好,如果是一般納稅人一般計稅的13%銷售貨物里面 未開具發(fā)票一欄
2023-07-25
填報增值稅就按你開票這個稅率填寫增值稅表一銷售那里面就可以了。是未開具發(fā)票那一列。我發(fā)給你分錄。你單位原來計固定資產,現(xiàn)在銷售是下面的分錄。
2024-03-14
正常的增值稅,他是稅法口徑的,收入和會計口徑有差異這是。
2022-04-12
1.2藍填寫專票 普通發(fā)票和無票收入的一樣填寫,如果在300,000以內的在10欄里面填寫 超過的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面
2023-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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