你好,這個按照賬上的數(shù)據(jù)填寫就可以的,增值稅加計抵減進入其他收益科目,所得稅匯算時應(yīng)以“其他收入(不含增值稅)”為位置填寫,這是因為增值稅加計抵減的金額抵消企業(yè)應(yīng)繳所得稅項目而在應(yīng)稅收入中不產(chǎn)生計稅影響,因此在所得稅匯算時只納入其他收入(不含增值稅)。
財政性資金,來源于政府及其有關(guān)部門的財政補助、補貼、貸款利息,以及其他各類財政專項資金,包括直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收, 向以上的收入都是不增稅收入,在繳納企業(yè)所得稅時把收到的金額調(diào)減企業(yè)所得稅
取得政府補助做遞延收益的,在企業(yè)所得稅匯算清繳時在A105020表全部做納稅調(diào)增,以后年度遞延收益轉(zhuǎn)其他收益時,再做納稅調(diào)減 ,是什么意思 呀,老師
老師,我們其他收益里面增值稅進項加計抵減的金額和收到政府的扶持資金的金額,這兩筆金額需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
在做企業(yè)所得稅匯算的時候其他收益中增值稅加計抵減和政府專項資金補助這兩項,有什么要注意的?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
這兩個需要交企業(yè)所得稅嗎?
你好,加計抵減需要繳納企業(yè)所得稅的哈
那計入了其他收益里面,不就是在利潤里了嗎?
政府專項資金補助呢?
你好,這2個其實都應(yīng)該要交企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在稅務(wù)局針對政府補助會還專門核查企業(yè)有沒有做進報表,交企業(yè)所得稅
那這兩個都計入了其他收益,那就是含在利潤里了
你好,那這兩個都計入了其他收益,那就是含在利潤里了一一對的哈
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