您好,你是怎么紅沖的了?
2021油料票暫估,2022票拿來(lái)了,發(fā)現(xiàn)暫估多了,怎么賬務(wù)處理,我紅沖去年的賬,但是今年賬上成本顯示負(fù)的怎么辦?
老師,我們?nèi)ツ昴甑讜汗懒艘还P成本,今年還沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在我一沖紅去年的暫估,報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù),導(dǎo)致我的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是正數(shù),我需要怎么處理,才能夠使沖之前暫估不影響當(dāng)期的報(bào)表
老師 去年暫估的成本,現(xiàn)在進(jìn)行暫估紅沖,成本顯示負(fù)數(shù),這種情況要怎么處理呀?
去年暫估了主營(yíng)成本,今年紅沖了,怎么報(bào)表上顯示的是營(yíng)業(yè)成本負(fù)數(shù)?
去年暫估了主營(yíng)成本,今年紅沖了,怎么報(bào)表上顯示的是營(yíng)業(yè)成本負(fù)數(shù)? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-0貸暫估-0
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義?。?/p>
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠(chǎng),年銷(xiāo)售4—5千萬(wàn)吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來(lái)半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
買(mǎi)的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒(méi)有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年的暫估,還差3萬(wàn)左右成本票,下個(gè)月才能來(lái)票,請(qǐng)問(wèn)這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實(shí)操往期回放在哪兒?
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會(huì)計(jì)分錄?
老師,個(gè)體戶(hù)的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
一月收到成本票的時(shí)候沒(méi)有紅沖,是現(xiàn)在做4月賬務(wù)的時(shí)候做了一筆相同會(huì)計(jì)分錄,但是金額是負(fù)數(shù)的憑證來(lái)紅沖
去年暫估的,用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
那一月收到的去年產(chǎn)生的發(fā)票要怎么入賬才能抵扣去年的利潤(rùn)啊
先用以前年度損益來(lái)紅沖,再做正數(shù)分錄就可以了
那我現(xiàn)在第1步是不是要把一月做的那筆正數(shù)分錄紅沖掉,第2步再做一筆以前年度損益調(diào)整,第3步最后再做正數(shù)分錄呀?
是的,是的,就是這樣的
老師 請(qǐng)問(wèn)預(yù)提成本的紅沖這樣處理可以嗎?
老師 我是做錯(cuò)了嗎?
前面的第一步?jīng)]看明白,第二步是對(duì)的