您好,是的,需要對(duì)方確認(rèn),由對(duì)方開紅字發(fā)票。不需要退回原發(fā)票。
老師,對(duì)方紅字專票已經(jīng)認(rèn)證,由對(duì)方開具紅字信息表后,然后我方這邊開具紅字發(fā)票。那我們這邊做賬,只要記賬聯(lián)就好,還是要讓對(duì)方把紅字信息表發(fā)給我們,我們打印,然后跟記賬聯(lián)放一塊做賬 ?
請(qǐng)問老師,我們是購貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
你好我們是銷售方,購買方開具了紅字信息表,是不是需要購買方把紅字信息表和原來開的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)退回來,我們?cè)匍_紅字發(fā)票給對(duì)方
老師,我們是購買方,發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了,開具了增值稅紅字信息表給對(duì)方,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票了,接著我們是應(yīng)該這么做賬對(duì)嗎?
老師我們是購買方 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對(duì)方確認(rèn)后 由對(duì)方開紅字發(fā)票呢 開了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對(duì)方把紅字發(fā)票給我們
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
是不是紅字發(fā)票對(duì)方要給我們
你好,是的,需要給你們的