首先,要核對(duì)發(fā)票的信息,確保發(fā)票上的日期、金額、購(gòu)買物品等信息與企業(yè)在3月份支付酒水費(fèi)時(shí)的記錄相符。 由于發(fā)票是在4月份才開(kāi)具的,因此需要在4月份的賬務(wù)中進(jìn)行處理。將發(fā)票按照收入發(fā)票或支出發(fā)票、是發(fā)票還是專用發(fā)票、是增值稅發(fā)票還是普通發(fā)票等分類進(jìn)行編制。 在會(huì)計(jì)賬簿上記錄這筆交易,包括發(fā)票號(hào)碼、金額、稅額、購(gòu)買日期、支出方、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬戶等信息。具體來(lái)說(shuō),由于這筆費(fèi)用是業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)該將其計(jì)入“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”科目。 根據(jù)發(fā)票內(nèi)容分析,將支出金額錄入“費(fèi)用支出類”相應(yīng)的賬戶余額。由于這筆費(fèi)用已經(jīng)在3月份計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi),因此在4月份入賬時(shí),不需要再次計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),而是直接沖減之前的預(yù)付款項(xiàng)或其他應(yīng)付款項(xiàng)。 編制會(huì)計(jì)憑證,將發(fā)票的支出記錄在會(huì)計(jì)憑證上。
老師我們6月份的時(shí)候跟一家國(guó)外公司約定,國(guó)外公司給我們公司設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬(wàn),同時(shí)6月份國(guó)外公司給我們開(kāi)了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時(shí)也沒(méi)簽訂合同,只是通過(guò)視頻會(huì)議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒(méi)完成,國(guó)外公司突然說(shuō)不給我們?cè)O(shè)計(jì)大橋圖紙,我們公司也不用給他們國(guó)外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國(guó)外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會(huì)付款了,國(guó)外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時(shí)候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
老師,有個(gè)問(wèn)題想讓你給個(gè)意見(jiàn),當(dāng)時(shí)公司沒(méi)會(huì)計(jì),19年1月公司想買發(fā)票,供應(yīng)商讓款打給廠家,當(dāng)時(shí)對(duì)公轉(zhuǎn)了73000有轉(zhuǎn)賬記錄,當(dāng)時(shí)老板忘了,21年廠家把發(fā)票給我們寄過(guò)來(lái)了,老板想起來(lái)這事了,查了所有記錄沒(méi)有這筆款的退款記錄,問(wèn)這個(gè)事都說(shuō)給了,俺這邊是跟供應(yīng)商對(duì)接了,過(guò)去那么久了,現(xiàn)在廠家把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,是不是那邊一直在掛賬,要平無(wú)票收入的賬?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開(kāi)了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過(guò)支付寶走的,但是都沒(méi)有發(fā)票,開(kāi)了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒(méi)有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在在報(bào)第四季度的稅,但是現(xiàn)在報(bào)不過(guò)去,之前6月份發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)時(shí)稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了,但是在12月份人家要求開(kāi)6月份的那個(gè)票,我把票在12月份開(kāi)過(guò)去了,但是現(xiàn)在報(bào)不了稅,怎么操作呢
老師:我想問(wèn)下:企業(yè)發(fā)生的酒水費(fèi),在3月份支付給了商家,商家沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)時(shí)發(fā)生的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi);現(xiàn)在4月份商家又把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,這種要怎么入賬?
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師:這筆費(fèi)用在3月份的時(shí)候已經(jīng)發(fā)生的時(shí)候就做的:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)方不愿意開(kāi)發(fā)票,想著計(jì)入費(fèi)用,后期匯繳調(diào)整呢;結(jié)果在4月份的時(shí)候協(xié)商后發(fā)票又開(kāi)回來(lái)了,我現(xiàn)在要怎么沖呢?
同學(xué)你好 直接沖就可以
老師:那我是4月份:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) -3950 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3950 這樣嗎?
同學(xué)你好 計(jì)入借方就可以
就是同時(shí)計(jì)入借方,金額一正一付為0,就好了是嗎?
對(duì)的 這樣正好沖抵了