你好 這樣是可以的
老師,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣開差額征稅發(fā)票稅點(diǎn)是幾個(gè)點(diǎn)?開一張普票一張專票那種
我看到有一個(gè)公司一般納稅人做勞務(wù)派遣的 他開了一張6個(gè)點(diǎn)的普票 金額應(yīng)該是紅字部分 然后又開了一張6個(gè)點(diǎn)的專票 應(yīng)該是管理費(fèi)部分 他這樣開始正確的嗎
勞務(wù)派遣一般納稅人可以各開一張普票6個(gè)點(diǎn)(工資部分) 一張專票(管理費(fèi)部分6個(gè)點(diǎn)嗎
一般納稅人勞務(wù)派遣公司 不開差額票 就是正常開具一張普票6個(gè)點(diǎn)工資部分 跟一張專票6個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)部分可以嗎
一般納稅人勞務(wù)派遣公司 開票 開了普票一張6個(gè)點(diǎn)的 還有專票一張6個(gè)點(diǎn)的 這樣可以嗎
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
如果合并起來開一張6個(gè)點(diǎn)的專票這種可以嗎
你好 可以開專票的呢
那什么情況可以分開開 什么情況可以就開具一張專票嗎
看對方是不是一般納稅人,如果對方只是小規(guī)模就開普票的,對方是一般納稅人的話可以開專票也可以開普票;分開還是合起來這個(gè)倒是沒有什么規(guī)定。
如果開票額里面包括工資的話 工資是不是得另外開普票的 書上不是說工人的工資跟社保不得開具專票的
是的,如果包括的話要剔除出來
這種包不包括如何判定呢 我方的工資組成是 派遣到對方公司 然后業(yè)務(wù)完成 對方打錢 這種是包括了工資的吧
對方打錢之后,你們是還要發(fā)工資出去是吧,是的話就是包括的
如果是不包括的話 是不是工資就是對方開的
對的,如果對方給工資的話,打給你們的錢就是不包含的
然后還有就是 如果是開成一張專票那種的話 我開勞務(wù)專票進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)抵扣是可以的吧 那這部分我還需要報(bào)工資嗎 不用吧 只是當(dāng)勞務(wù)成本的進(jìn)項(xiàng)對吧
開進(jìn)來可以抵扣,不用報(bào)工資,做勞務(wù)成本
還有就是我們的工資組成是一部分是第三方工資提供人員 然后我們交服務(wù)費(fèi) 個(gè)稅也是第三方公司交 他們會給我們開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票 這種的話 只需要他們開普票進(jìn)來就行了是吧
是的,可以開普票進(jìn)來
如果是把工資單獨(dú)開普票的那種 專票部分我還可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
如果是把工資單獨(dú)開普票的那種 專票部分我還可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎:可以的
那就不能抵扣那種勞務(wù)票了吧
是的,開了普票就不可能抵扣進(jìn)項(xiàng)