你好,同學(xué) 按照稅費(fèi)金額除以稅率,填寫在附表105000里面納稅調(diào)增即可的
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
2022年預(yù)繳有企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是年度利潤(rùn)又是虧損,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),不想退稅,匯算清繳怎么填報(bào)呀!
老師好!第一季度利潤(rùn)表有利潤(rùn)交了企業(yè)所得稅,憑證怎么做?明年企業(yè)匯算清繳時(shí),應(yīng)該可以彌補(bǔ)以前年度虧損,會(huì)退回
老師,A項(xiàng)目23年預(yù)交增值稅時(shí)預(yù)交了所得稅,23年企業(yè)盈利,但是彌補(bǔ)以前年度虧損,所以匯算清繳時(shí)不用交所得稅,但是項(xiàng)目預(yù)交的所得稅1600元,專管員說退稅麻煩,讓我加大成本我想問老師:我匯算清繳時(shí)怎么操作呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算時(shí),當(dāng)年有利潤(rùn),已經(jīng)交了所得稅,但是在匯算時(shí)利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度虧損,交的所得稅就要辦理退稅。怎么能不退稅?怕麻煩
請(qǐng)問查發(fā)票真?zhèn)蔚木W(wǎng)站是多少
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前 計(jì)提了年終獎(jiǎng) 需要馬上付清個(gè)稅嗎?
總公司向廠家進(jìn)貨單價(jià)48元,賣客戶100元,現(xiàn)在客戶不賣了退貨回來,然后貨調(diào)到子公司賣,請(qǐng)問調(diào)到子公司用什么價(jià)格
老師 轉(zhuǎn)股的時(shí)候未分配利潤(rùn)期末數(shù)要減去實(shí)收資本嗎 還是直接按照未分配利潤(rùn)的期末數(shù)乘以百分之20交個(gè)稅
老師去,請(qǐng)問客運(yùn)服務(wù)費(fèi)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,主要是旅客運(yùn)輸服務(wù)的發(fā)票就行嗎?還是必須滴滴啊
固定資產(chǎn)盤點(diǎn)開票開什么稅收編碼?
購(gòu)買的電腦列入為固定資產(chǎn)后,突然掉了,還能做成本嗎?
請(qǐng)問老師,買電線走什么會(huì)計(jì)科目比較好
計(jì)提社保是計(jì)提公司部分還是個(gè)人部分?還是一起
老師,你好 水利建筑行業(yè),已結(jié)算未完工,已完工未結(jié)算,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
不行啊,納稅調(diào)增了,利潤(rùn)多了,還是要彌補(bǔ)虧損。交的所得稅還得退稅
填寫在納稅調(diào)減里面的
不對(duì)啊,不管調(diào)增調(diào)減,利潤(rùn)都補(bǔ)虧了,交的所得稅沒變啊
你納稅調(diào)減后,利潤(rùn)總額,要交稅,然后抵減前期預(yù)交的,不用退稅了
105000表是在彌補(bǔ)虧損前面,不管填我少,都彌補(bǔ)虧損了。最終應(yīng)納所得稅都是0,交的稅還得退啊。
前期虧損太多,利潤(rùn)全部都補(bǔ)虧了
那估計(jì)是你們虧損太多了的原因,最好是退稅的
退稅現(xiàn)在麻煩嗎?需要準(zhǔn)備的手續(xù)多嗎?
不麻煩,直接點(diǎn)擊就可以的
老師,招待費(fèi)是只要有發(fā)生,就要調(diào)整嗎?只能列支發(fā)生額的60%,其余的要調(diào)增?
是的,你說的很對(duì)的