你好,同學(xué) 按照稅費(fèi)金額除以稅率,填寫在附表105000里面納稅調(diào)增即可的
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
2022年預(yù)繳有企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損了,但是年度利潤(rùn)又是虧損,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),不想退稅,匯算清繳怎么填報(bào)呀!
老師好!第一季度利潤(rùn)表有利潤(rùn)交了企業(yè)所得稅,憑證怎么做?明年企業(yè)匯算清繳時(shí),應(yīng)該可以彌補(bǔ)以前年度虧損,會(huì)退回
老師您好,23年第四季度做下來有利潤(rùn),需要交企業(yè)所得稅 那到24年做23年匯算清繳的時(shí)候,如果他彌補(bǔ)了以前年度的虧虧損,那這個(gè)交進(jìn)去的(企業(yè)所得稅)是不是要形成退稅?
老師,A項(xiàng)目23年預(yù)交增值稅時(shí)預(yù)交了所得稅,23年企業(yè)盈利,但是彌補(bǔ)以前年度虧損,所以匯算清繳時(shí)不用交所得稅,但是項(xiàng)目預(yù)交的所得稅1600元,專管員說退稅麻煩,讓我加大成本我想問老師:我匯算清繳時(shí)怎么操作呢?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
不行啊,納稅調(diào)增了,利潤(rùn)多了,還是要彌補(bǔ)虧損。交的所得稅還得退稅
填寫在納稅調(diào)減里面的
不對(duì)啊,不管調(diào)增調(diào)減,利潤(rùn)都補(bǔ)虧了,交的所得稅沒變啊
你納稅調(diào)減后,利潤(rùn)總額,要交稅,然后抵減前期預(yù)交的,不用退稅了
105000表是在彌補(bǔ)虧損前面,不管填我少,都彌補(bǔ)虧損了。最終應(yīng)納所得稅都是0,交的稅還得退啊。
前期虧損太多,利潤(rùn)全部都補(bǔ)虧了
那估計(jì)是你們虧損太多了的原因,最好是退稅的
退稅現(xiàn)在麻煩嗎?需要準(zhǔn)備的手續(xù)多嗎?
不麻煩,直接點(diǎn)擊就可以的
老師,招待費(fèi)是只要有發(fā)生,就要調(diào)整嗎?只能列支發(fā)生額的60%,其余的要調(diào)增?
是的,你說的很對(duì)的