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老師您好,企業(yè)所得稅匯算時(shí),當(dāng)年有利潤(rùn),已經(jīng)交了所得稅,但是在匯算時(shí)利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度虧損,交的所得稅就要辦理退稅。怎么能不退稅?怕麻煩

2024-05-13 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-13 15:24

你好,同學(xué) 按照稅費(fèi)金額除以稅率,填寫在附表105000里面納稅調(diào)增即可的

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 15:30

不行啊,納稅調(diào)增了,利潤(rùn)多了,還是要彌補(bǔ)虧損。交的所得稅還得退稅

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齊紅老師 解答 2024-05-13 15:31

填寫在納稅調(diào)減里面的

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 15:36

不對(duì)啊,不管調(diào)增調(diào)減,利潤(rùn)都補(bǔ)虧了,交的所得稅沒變啊

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齊紅老師 解答 2024-05-13 15:51

你納稅調(diào)減后,利潤(rùn)總額,要交稅,然后抵減前期預(yù)交的,不用退稅了

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 15:57

105000表是在彌補(bǔ)虧損前面,不管填我少,都彌補(bǔ)虧損了。最終應(yīng)納所得稅都是0,交的稅還得退啊。

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 15:58

前期虧損太多,利潤(rùn)全部都補(bǔ)虧了

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:00

那估計(jì)是你們虧損太多了的原因,最好是退稅的

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 16:00

退稅現(xiàn)在麻煩嗎?需要準(zhǔn)備的手續(xù)多嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:01

不麻煩,直接點(diǎn)擊就可以的

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 16:41

老師,招待費(fèi)是只要有發(fā)生,就要調(diào)整嗎?只能列支發(fā)生額的60%,其余的要調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:53

是的,你說的很對(duì)的

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你好,同學(xué) 按照稅費(fèi)金額除以稅率,填寫在附表105000里面納稅調(diào)增即可的
2024-05-13
您好 請(qǐng)問大概繳納了多少企業(yè)所得稅 稅務(wù)允許不退留抵嗎
2020-12-30
你好,一般季度申報(bào)的時(shí)候是不彌補(bǔ)的,按照往年的經(jīng)驗(yàn)來看,一般到第三季度的時(shí)候,也就是過完第二季度匯算清繳搞完之后,第三季度開始彌補(bǔ)。
2025-04-10
借:所得稅費(fèi)用? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
2023-06-27
匯算的時(shí)候可以退稅的
2025-01-14
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