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老師您好,企業(yè)所得稅匯算時,當年有利潤,已經(jīng)交了所得稅,但是在匯算時利潤彌補了以前年度虧損,交的所得稅就要辦理退稅。怎么能不退稅?怕麻煩

2024-05-13 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-13 15:24

你好,同學(xué) 按照稅費金額除以稅率,填寫在附表105000里面納稅調(diào)增即可的

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 15:30

不行啊,納稅調(diào)增了,利潤多了,還是要彌補虧損。交的所得稅還得退稅

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齊紅老師 解答 2024-05-13 15:31

填寫在納稅調(diào)減里面的

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 15:36

不對啊,不管調(diào)增調(diào)減,利潤都補虧了,交的所得稅沒變啊

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齊紅老師 解答 2024-05-13 15:51

你納稅調(diào)減后,利潤總額,要交稅,然后抵減前期預(yù)交的,不用退稅了

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 15:57

105000表是在彌補虧損前面,不管填我少,都彌補虧損了。最終應(yīng)納所得稅都是0,交的稅還得退啊。

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 15:58

前期虧損太多,利潤全部都補虧了

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:00

那估計是你們虧損太多了的原因,最好是退稅的

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 16:00

退稅現(xiàn)在麻煩嗎?需要準備的手續(xù)多嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:01

不麻煩,直接點擊就可以的

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快賬用戶9499 追問 2024-05-13 16:41

老師,招待費是只要有發(fā)生,就要調(diào)整嗎?只能列支發(fā)生額的60%,其余的要調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2024-05-13 16:53

是的,你說的很對的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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