您好,本來(lái)就是這樣的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,成本費(fèi)用計(jì)提在當(dāng)月
老師,我2月份的工資3月份發(fā),然后我4月份申報(bào)個(gè)稅,這應(yīng)該是沒(méi)有問(wèn)題,對(duì)吧?然后4月份申報(bào)的時(shí)候顯示所屬期是三月份,對(duì)嗎?
老師,個(gè)稅申報(bào)按發(fā)放的次月,我3月份在甲公司任職,4月份在乙公司入職要在6月份報(bào)5月份所屬期實(shí)際發(fā)放4月份工資,這樣我在乙公司個(gè)稅工資5月份所屬期到12月份所屬期不等于乙公司企稅計(jì)提工資4-12月份所屬期,少了一個(gè)月的,有問(wèn)題嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報(bào)10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時(shí)候,在個(gè)稅系統(tǒng)里比如說(shuō)申報(bào)了一個(gè)人,比如說(shuō)申報(bào)了3000的工資,但是我記賬的時(shí)候我沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有發(fā)放,嗯,然后呢,這個(gè)人的工資他確實(shí)也不是在10月份發(fā)放的,我只是個(gè)稅申報(bào)了他,但是賬也沒(méi)有記上,然后呢,嗯等到11月份的時(shí)候,我能夠把我10月份申報(bào)的這個(gè)工資補(bǔ)上嘛,補(bǔ)提嘛,然后我確實(shí)這個(gè)工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計(jì)提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,2月份2月份計(jì)提了三個(gè)人的工資,但是個(gè)稅系統(tǒng)里有兩個(gè)人,嗯,3月份發(fā)放工資,4月份申報(bào)的時(shí)候是申報(bào)的2月份的工資,4月份申報(bào)的時(shí)候再把個(gè)稅系統(tǒng)里把那個(gè)2月份計(jì)提的那個(gè)新增加的那個(gè)人,嗯再加上可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下4月所屬期計(jì)提發(fā)放工資,然后5月份申報(bào)4月份的個(gè)稅可以嗎?
匯算清繳時(shí),軟件服務(wù)費(fèi)長(zhǎng)期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費(fèi)顯示為付數(shù),在期間費(fèi)用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報(bào)的報(bào)表,是跟24年12月申報(bào)的報(bào)表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒(méi)回來(lái) 怎么調(diào)整所得稅報(bào)表 申報(bào)怎么申報(bào)
老師,麻煩問(wèn)下工商在落戶的時(shí)候,根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)業(yè),但實(shí)際業(yè)務(wù)(經(jīng)營(yíng)范圍里包含此項(xiàng))是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個(gè)行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補(bǔ)償費(fèi)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
你好老師,這個(gè)增長(zhǎng)比是怎么算出來(lái)的
樸老師請(qǐng)回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)75000元的發(fā)票報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,怎么計(jì)算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開(kāi)票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
好的老師就是說(shuō)我具體在當(dāng)月嗯具體在4月,然后5月份申報(bào)4月個(gè)稅的時(shí)候可以先報(bào)上去嗎?但是我實(shí)際發(fā)放的時(shí)候,在5月份發(fā)也沒(méi)事吧
因?yàn)楝F(xiàn)在的一個(gè)私人的企業(yè)發(fā)工資有時(shí)候會(huì)拖延,有時(shí)候準(zhǔn)有時(shí)候拖延,這也很正常對(duì)吧?
您好,當(dāng)然可以,其實(shí)在明年5.31匯繳前發(fā)放都是能稅前扣除的,計(jì)提和發(fā)放是2條線
好的老師,就是所屬期4月我做借管理,費(fèi)用人工工資,待應(yīng)付職工薪酬工資,等到我5月份的時(shí)候,嗯記賬的時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬工資待嗯銀行存款
就是我5月份申報(bào)4月份個(gè)稅的時(shí)候,嗯,把計(jì)提的那個(gè)數(shù)報(bào)上去就行,對(duì)吧?
您好,對(duì)的,就是這么操作的