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老師,請問我在23年的時候把攤銷的管理費用做成了無形資產(chǎn),也就是 借 無形資產(chǎn) 10000 貸 累計攤銷 10000 24年我這樣做的 借 -無形資產(chǎn) 10000 貸 以前年度損益調(diào)整 10000 借 以前年度所以調(diào)整 10000 貸利潤分配-未分配利潤 10000 這種情況下我現(xiàn)在匯算清繳呀,我該填表,謝謝老師

2024-05-12 20:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-12 20:43

您好 2024年的分錄不對吧? 您23年增加了無形資產(chǎn) 24年不是應(yīng)該減少無形的資產(chǎn)嗎 您24年的分錄還是增加無形資產(chǎn)的啊

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快賬用戶3485 追問 2024-05-12 20:49

我23年是這樣做的 借 無形資產(chǎn)-土地 貸 長期待攤費用 正確的23年應(yīng)該是這樣的 借管理費用-土地攤銷 貸 長期待攤費用

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齊紅老師 解答 2024-05-12 20:55

那就是您無形資產(chǎn)多入賬了 2024年要紅沖掉多入賬的

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您好 2024年的分錄不對吧? 您23年增加了無形資產(chǎn) 24年不是應(yīng)該減少無形的資產(chǎn)嗎 您24年的分錄還是增加無形資產(chǎn)的啊
2024-05-12
您好是這樣對的,可以只沖賬不調(diào)整的
2023-05-17
這個不用調(diào)整 這個屬于正常的
2023-07-31
同學(xué)您好,您這筆具體金額大嗎
2021-03-20
同學(xué)您好,您這是因為您的期初數(shù)據(jù)沒有調(diào)整,您可以調(diào)整一下您的期初余額,不是賬上的期初余額而是不是賬上的期初余額,而是你財務(wù)報表的期初余額
2020-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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