先主表 填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入到利潤(rùn)總額,根據(jù)你利潤(rùn)表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)填寫(xiě) 然后填寫(xiě)職工薪酬明細(xì)表,保存了之后保存納稅調(diào)整明細(xì)表,再去填寫(xiě)折舊明細(xì)表,保存之后再去保存納稅調(diào)整明細(xì)表,需要調(diào)整的數(shù)據(jù)被納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě),然后再去保存主表 打開(kāi)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 保存 再打開(kāi)主表保存 然后小型微利減免表打開(kāi)保存 再保存主表 就可以了
小型微利企業(yè)匯算清繳需要填寫(xiě)101010.102010.104000明細(xì)表么?
匯算清繳 表格填寫(xiě)順序是什么
老師你好,匯算清繳一般納稅人小微企業(yè),填寫(xiě)報(bào)表順序有嗎?如果有發(fā)一下先填寫(xiě)哪個(gè)再填寫(xiě)哪個(gè)
小型微利企業(yè)的匯算清繳表填寫(xiě)順序是什么 老師
小微企業(yè)匯算清繳填報(bào)表順序
想查詢(xún)交了多少經(jīng)營(yíng)所得在哪里查詢(xún)
老師,要注銷(xiāo)公司,把賬上的往來(lái)和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶(hù)的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷(xiāo),賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶(hù)2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢(qián)給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶(hù),我給對(duì)方開(kāi)1%的專(zhuān)票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
可是主表是灰色框框 填寫(xiě)不了呢
那個(gè)是灰色的 收入成本嗎 是的話(huà)你是不是選擇了一般收入和成本明細(xì)表
是的 老師 我選擇一般收入和一般成本明細(xì)表了 這個(gè)不用選擇嗎
小型微利企業(yè)免填寫(xiě)不要選
老師 那您辛苦幫忙看下 小型微利企業(yè) 選擇這些表 可以嗎
期間費(fèi)用明細(xì)表刪除。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快