你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)沒(méi)有發(fā)生就開發(fā)票,屬于虛開發(fā)票。
老師,我們是建筑公司,也是總承包方,現(xiàn)在把一個(gè)項(xiàng)目的路燈移位分包給另一家B公司,對(duì)方給我們開了工程款發(fā)票,這樣可以嗎?開這種工程款發(fā)票,是不是需要有轉(zhuǎn)分包全同,同時(shí)也要看總承包合同中沒(méi)有沒(méi)注明能否轉(zhuǎn)分包條款?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模建筑企業(yè)與甲建筑企業(yè)簽訂的合同是勞務(wù)分包合同,但合同里有代購(gòu)買一些輔材需要加工好以后輔材平價(jià)+加工勞務(wù)合計(jì)收費(fèi),其他就只是勞務(wù)分包,現(xiàn)在我們需要給對(duì)方開票是開建筑服務(wù).工程服務(wù)還是勞務(wù)費(fèi)+銷售材料呢?
建筑安裝業(yè),我們上游單位是國(guó)企,現(xiàn)在他們的集團(tuán)單位要合并報(bào)表,要求不能有暫估。 最早做賬時(shí)暫估的成本,沒(méi)開發(fā)票,他們的分錄:借:成本-暫估, 貸:應(yīng)付賬款。 現(xiàn)在想沖掉應(yīng)付賬款,讓我們開發(fā)票,沖應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款, 貸:成本-暫估 我們可以給他開發(fā)票嗎。
老師,建筑行業(yè)簽訂的建筑合同在22年1月竣工交付,但是實(shí)際上到目前也沒(méi)有竣工,根據(jù)合同還約有3000萬(wàn)未開票也未收到款項(xiàng),稅局要求現(xiàn)在更正22年增值稅申報(bào)表,在22年確認(rèn)增值稅未開票收入約3000萬(wàn),這樣的話當(dāng)年企業(yè)所得稅收入應(yīng)該怎么處理
老師,我們是建筑行業(yè),在支付下游分包單位工程款是需要扣除結(jié)算審計(jì)效益費(fèi),扣除的這部分下游分包單位要求我公司提供發(fā)票,我單位不具有咨詢業(yè)務(wù),是否可以開具發(fā)票,對(duì)方無(wú)發(fā)票是否可以直接沖減應(yīng)收賬款,我單位是否可以拒絕開票
個(gè)體,比如這個(gè)月又進(jìn)賬,是圓珠筆單價(jià)2,銷售單也是同類商品圓珠筆單價(jià)是1,那他賣的是進(jìn)的這個(gè)2元的嗎,正常應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)單價(jià)比銷項(xiàng)單價(jià)低吧
本月進(jìn)項(xiàng)票的商品單價(jià),比同商品銷售單價(jià)高是怎么回事
老師,您好,想問(wèn)下,預(yù)收到的下年房租現(xiàn)金流量表中是放在哪一行的呢
老師您好,我公司于2005到2009年按銷量收入的1%提取安全費(fèi)結(jié)余共計(jì)640萬(wàn)元. 借方—管理費(fèi)用、貸方長(zhǎng)期應(yīng)付款。公司現(xiàn)在處于停產(chǎn)廢棄狀態(tài)。這640萬(wàn)元安全費(fèi)怎么處理。稅務(wù)局查帳發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題。
電子稅務(wù)局中的利潤(rùn)表季報(bào)申報(bào)中本月數(shù)額是不是當(dāng)前季度的數(shù)額,如圖所示。
老師,一般納稅人全套賬務(wù)流程步驟有哪些,煩請(qǐng)老師解答的詳細(xì)些,感謝!
老師您好 我公司是提供母線安裝業(yè)務(wù)的小公司 現(xiàn)在泰國(guó)公司邀請(qǐng)我們?nèi)ヌ﹪?guó)進(jìn)行短期的安裝服務(wù) 我公司可以直接以中國(guó)公司 去泰國(guó)提供安裝服務(wù)嗎?然后又泰國(guó)公司在支付款項(xiàng)的時(shí)候 在泰國(guó)稅務(wù)局代扣代繳支付的款項(xiàng)所需繳納的稅金?
如果海外售賣股權(quán)的收入,帶回國(guó)內(nèi),需要交付多少的稅額?
老師,收到勞務(wù)報(bào)酬,對(duì)方單位需要我們提供勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,這個(gè)是直接去稅務(wù)局大廳開具勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票么,那個(gè)稅是我自己匯算清繳的時(shí)候申報(bào)就可以了么?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2025年9月份開溫州項(xiàng)目的工程發(fā)票預(yù)繳稅費(fèi)時(shí),稅款所屬期因沒(méi)有選擇,默認(rèn)是2025年8月l日一8月31日,這樣要怎么樣處理?正確稅款所屬期是9月1日一9月30日的。
預(yù)付款不征稅發(fā)票呢
嗯,這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題。但是估計(jì)對(duì)方要的不是這個(gè)
有沒(méi)有什么什么條例條規(guī)給到我呀,我這什么法里面有,有關(guān)于預(yù)收款不開票的
你好,這個(gè)沒(méi)有法律規(guī)定。只是規(guī)定了,不按實(shí)際開都是虛開 具有下列行為之一的,屬于“虛開增值稅專用發(fā)票”:(1)沒(méi)有貨物購(gòu)銷或者沒(méi)有提供或接受應(yīng)稅勞務(wù)而為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具增值稅專用發(fā)票;(2)有貨物購(gòu)銷或者提供或接受了應(yīng)稅勞務(wù)但為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具數(shù)量或者金額不實(shí)的增值稅專用發(fā)票;(3)進(jìn)行了實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng),但讓他人為自己代開增值稅專用發(fā)票。
不征稅發(fā)票最后怎么替換,怎么開
你好,這個(gè)開紅字沖減,然后再按實(shí)際的金額開。
如何刪除我在學(xué)堂的提問(wèn)
你好!這個(gè)你先確認(rèn)結(jié)束問(wèn)題,然后評(píng)價(jià)完,然后我給技術(shù)老師說(shuō)下,由技術(shù)老師刪除。我這邊刪除不了。