你好,“本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”這一欄在增值稅及附加稅費申報表附列資料三中,主要是用于填寫納稅人提供的不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)中的免稅銷售額。 具體來說,這一欄要求納稅人填寫的是,在營業(yè)稅改征增值稅后,屬于免稅項目的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的銷售額。這些銷售額通常是已經(jīng)扣除了增值稅的,即“價稅合計”的金額。這里的“價稅合計”指的是銷售貨物行為中收入與增值稅的合計金額,因為銷售貨物的收入本身是不含增值稅的,但在確認(rèn)銷售收入時,需要按照稅法的規(guī)定確認(rèn)相關(guān)的增值稅。 需要注意的是,對于需要填寫這一欄的納稅人,通常是有不動產(chǎn)或無形資產(chǎn)銷售、服務(wù)業(yè)務(wù)的納稅人。同時,如果納稅人有差額征稅業(yè)務(wù),還需要注意附表二和附表三之間的數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系。
一般納稅人,增值稅附表三-服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額) 1列3行,填的咨詢服務(wù)費 6%,這里的免稅銷售額是什么意思?
請問增值稅及附加稅申報表附列資料(三)表中,列:本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)、行:6%稅率的項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓),對應(yīng)自有數(shù)據(jù)是什么數(shù),等于其他表的哪個數(shù)嗎?
老師,在填寫申報表的時候,附表三服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì),第一列本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
增值稅納稅申報表附表三 本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額怎么填?數(shù)據(jù)來源哪里?
增值稅及附加稅費申報表附列資料三,本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額這一欄填的是免稅銷售額嗎
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠(yuǎn)程補報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應(yīng)該給我們開9個點安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個點的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請問下,已知個稅是290 實發(fā)工資是9710怎樣計算應(yīng)發(fā)工資?
公司是二房東,只是收取租金和水電呢。每次自動跳出的數(shù),不知道依據(jù)是啥,刪也刪不了。
那你這個就當(dāng)作是個提醒
或者你后臺聯(lián)系12366核實下