是的,就是那樣處理的
老師,我們有個合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉預付款,也可以轉股權,如果這些都沒有的話,到期我們就要歸還這筆錢給他們?,F(xiàn)在他們每個月回過來的我記到其他應付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西,要轉預收,我可以直接轉嗎?
老師您好,我們公司是做鋼結構制作加工,偶爾也有附帶安裝業(yè)務 我們有個合同是在外地請的工人(安裝業(yè)務不多,臨時請的) 我們甲方直接把工資付給工人了,從合同款里面扣,我們怎么做賬呢,可以直接以委托書和工人名單入賬嗎 如果必須要代扣個稅,工人又不愿意承擔個稅,公司承擔的話,應該怎么處理呢?
老師,我單位是特種運輸公司,去年有個人大掛車掛靠到我們車隊,當初車主把錢打到我公司,以我公司的名義付的車首付,我公司當初收錢增加銀行存款,貸方走其他應付款了,到現(xiàn)在我們賬上其他應付款還有這部分錢呢,實際上我們不欠錢,老師這個賬怎么平呢,我想當還借款處理行嗎,如果可以,我需要跟個人簽借款合同嗎,
老師您好,請問一下,有一家辦公用品公司,給我們多開了3000元發(fā)票,這個尾款3千尾款不用付了,是不是可以應付賬款轉營業(yè)外收入,如果轉營業(yè)外收入的話,需不需要算銷項稅額,即借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 還是借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
我公司以前的分支機構,現(xiàn)在已經(jīng)注銷了,有應付賬款251萬掛的我公司,分支機構注銷后這筆往來直接并入了我公司帳內,今年我們想把這筆往來清理掉。經(jīng)查找,這筆往來分支機構是單邊掛賬并入了成本,我公司沒有對應往來?,F(xiàn)在清理的話是沖成本還是入營外收入比較合適呢
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊