你好,22年是2.5% 20年跟20年都是5%。

老師,23年吉林省企業(yè)100萬(wàn)以?xún)?nèi)所得稅率是2.5%還是5%
老師,23年企業(yè)所得稅100萬(wàn)內(nèi)還是按2.5個(gè)點(diǎn)嗎
小微企業(yè)最新企業(yè)所得稅政策是這個(gè)么 23年1月1日至24年12月31日,小微企業(yè)企業(yè)所得稅率: 年度利潤(rùn)100萬(wàn)以下部分2.5% 年度利潤(rùn)100至300萬(wàn)部分5% 年度利潤(rùn)300萬(wàn)以上部分25% 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除提高至100%
老師,23年企業(yè)所得稅100萬(wàn)一下的利潤(rùn)是按5%交嗎?
老師好,22年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策100萬(wàn)以?xún)?nèi)是2.5.但是23年100萬(wàn)以?xún)?nèi)是5點(diǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在申報(bào)22年的匯算清繳,如果100萬(wàn)以?xún)?nèi)是按2.5還是5計(jì)算22年的所得稅?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


23年跟24年的稅率都是5%。
老師,我們這家企業(yè)還有個(gè)一般納稅人賣(mài)貨的,有個(gè)客戶(hù)年開(kāi)票100萬(wàn),給稅點(diǎn)8個(gè)點(diǎn)我們,想問(wèn)一般都是按100萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)開(kāi)給對(duì)方么(100+100×0.13=113開(kāi)給客戶(hù))等于讓利對(duì)方5個(gè)點(diǎn)?還是說(shuō)一般都是按100萬(wàn)算8個(gè)點(diǎn)開(kāi)就是(95.57+95.57×0.13=108)
你好,一般是開(kāi)108萬(wàn)的含稅金額給他。
老師,這樣的嗎?我也不懂,一直以為合同寫(xiě)不含稅100萬(wàn),就是收100的8個(gè)點(diǎn),然后按100不含稅計(jì)算13%開(kāi)票出去。原來(lái)不是這樣的哈??
你好,嗯,基本上都是老師說(shuō)的那樣 你想按照你的那樣,你們雙方同意也是可以的。因?yàn)檫@種屬于民事的,不是強(qiáng)制性規(guī)定。
老師,明白的,就是想了解一下,一般私下行規(guī)是怎樣的,那就是一般按108開(kāi)出去,就是按不含稅的95.57 13% 開(kāi)出去哈。。。。,而不是按100不含稅,沒(méi)錯(cuò)哈
你好是的,就是你說(shuō)的這樣子。