你好,22年是2.5% 20年跟20年都是5%。
老師,23年吉林省企業(yè)100萬(wàn)以?xún)?nèi)所得稅率是2.5%還是5%
老師,23年企業(yè)所得稅100萬(wàn)內(nèi)還是按2.5個(gè)點(diǎn)嗎
小微企業(yè)最新企業(yè)所得稅政策是這個(gè)么 23年1月1日至24年12月31日,小微企業(yè)企業(yè)所得稅率: 年度利潤(rùn)100萬(wàn)以下部分2.5% 年度利潤(rùn)100至300萬(wàn)部分5% 年度利潤(rùn)300萬(wàn)以上部分25% 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除提高至100%
老師,23年企業(yè)所得稅100萬(wàn)一下的利潤(rùn)是按5%交嗎?
老師好,22年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策100萬(wàn)以?xún)?nèi)是2.5.但是23年100萬(wàn)以?xún)?nèi)是5點(diǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在申報(bào)22年的匯算清繳,如果100萬(wàn)以?xún)?nèi)是按2.5還是5計(jì)算22年的所得稅?
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢(xún)查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車(chē)出售給個(gè)人在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶(hù)發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿(mào)企業(yè)新建進(jìn)銷(xiāo)存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存
老師您好請(qǐng)問(wèn)24年外經(jīng)證異地沒(méi)申報(bào)個(gè)稅怎么補(bǔ)報(bào)?提示補(bǔ)申報(bào)失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請(qǐng)問(wèn)每年有幾個(gè)月通過(guò)勞務(wù)公司請(qǐng)的季節(jié)工人,人數(shù)需要計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
我公司在電子商城上面搞促銷(xiāo),買(mǎi)滿(mǎn)200商品送100元購(gòu)物券。購(gòu)物券贈(zèng)送給消費(fèi)者時(shí)和消費(fèi)者使用購(gòu)物券再次買(mǎi)東西時(shí)怎么做賬?
企業(yè)送清涼活動(dòng),每人一箱飲料簽字領(lǐng)取,計(jì)入福利費(fèi)還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)呢,需要繳納個(gè)稅嗎,屬于集體福利嗎?
62.5不是累計(jì)數(shù)嗎,本題不是應(yīng)該算發(fā)生數(shù)嗎
23年跟24年的稅率都是5%。
老師,我們這家企業(yè)還有個(gè)一般納稅人賣(mài)貨的,有個(gè)客戶(hù)年開(kāi)票100萬(wàn),給稅點(diǎn)8個(gè)點(diǎn)我們,想問(wèn)一般都是按100萬(wàn)13個(gè)點(diǎn)開(kāi)給對(duì)方么(100+100×0.13=113開(kāi)給客戶(hù))等于讓利對(duì)方5個(gè)點(diǎn)?還是說(shuō)一般都是按100萬(wàn)算8個(gè)點(diǎn)開(kāi)就是(95.57+95.57×0.13=108)
你好,一般是開(kāi)108萬(wàn)的含稅金額給他。
老師,這樣的嗎?我也不懂,一直以為合同寫(xiě)不含稅100萬(wàn),就是收100的8個(gè)點(diǎn),然后按100不含稅計(jì)算13%開(kāi)票出去。原來(lái)不是這樣的哈??
你好,嗯,基本上都是老師說(shuō)的那樣 你想按照你的那樣,你們雙方同意也是可以的。因?yàn)檫@種屬于民事的,不是強(qiáng)制性規(guī)定。
老師,明白的,就是想了解一下,一般私下行規(guī)是怎樣的,那就是一般按108開(kāi)出去,就是按不含稅的95.57 13% 開(kāi)出去哈。。。。,而不是按100不含稅,沒(méi)錯(cuò)哈
你好是的,就是你說(shuō)的這樣子。