您好,這些數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的
小規(guī)模納稅人未開具發(fā)票已報(bào)稅,后面開具了發(fā)票,但現(xiàn)在又紅沖了,怎么填申報(bào)表?
老師,小規(guī)模納稅人開的1%專票,甲方說開錯(cuò)了,收回紅沖后,重新開具3%的專票(一般納稅人),請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表怎么填?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模開具的普票紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報(bào),紅字這個(gè)普票怎么申報(bào)?
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報(bào)稅金有差額怎么辦
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人已開具了3%的專票,又開具了1%的專票,怎樣進(jìn)行季度申報(bào)?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個(gè)體工商戶核定征收是不是不需要開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個(gè)廠房 有進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個(gè)開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
沒有生成,手動(dòng)怎么填報(bào),我現(xiàn)在是去更正
您好,填寫的是正數(shù)發(fā)票%2B負(fù)數(shù)發(fā)票之和的,不存在單獨(dú)填寫2%的差異的
可是負(fù)數(shù)專票是%1的稅立,正數(shù)專票是3%的稅立,直接減不是少交了2%的稅?
你好,沒有少繳納2%的呢稅,是要交2%的稅款
你完全沒懂我意思哦,小規(guī)模納稅人3季度開了1%個(gè)點(diǎn)的專票20萬,4季度紅沖了那1%的專票20萬后又開了30萬的3%個(gè)點(diǎn)的專票,你說你是季度按多少金額交稅?
第四季度怎么算稅?
您好,剛才還真是理解錯(cuò)了,抱歉。 算稅金額=30W*3%-20W*1%=7000元 但是申報(bào)表的確不知道怎么填了,沒遇到過。我再看看
你好,去稅務(wù)局問下吧,我這邊也是怎么填都不對(duì)。抱歉,無法解答你的問題。