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Q

1.汽車外貿(mào)相關(guān)分錄都有哪些 ? 2.購(gòu)入車輛計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫(kù)存商品? 3.數(shù)電票是不是都需要把PDF和xml的格式下載存檔? 4.電子口岸與單一窗口的區(qū)別是什么? 5.給員工個(gè)稅申報(bào)怎么操作??? 6.某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅50542.62銷項(xiàng)稅50619.46,需要繳納增值稅和附加,怎么把銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的76.84用分錄表示出來(lái)?增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2024-05-11 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-11 10:18

汽車外貿(mào)相關(guān)分錄: 購(gòu)入汽車(庫(kù)存商品): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 銷售汽車(確認(rèn)收入): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到退稅(如有): 借:銀行存款 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:19

2.購(gòu)入車輛計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫(kù)存商品: 通常,購(gòu)入的車輛會(huì)先計(jì)入“庫(kù)存商品”科目,等到銷售時(shí),再將其成本轉(zhuǎn)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。 數(shù)電票是否都需要把PDF和xml的格式下載存檔: 這取決于公司的內(nèi)部規(guī)定和稅務(wù)要求。但為了確保電子發(fā)票的完整性和可查驗(yàn)性,建議將PDF和xml格式的電子發(fā)票都下載并妥善存檔。 電子口岸與單一窗口的區(qū)別: 電子口岸:主要是通過電子數(shù)據(jù)交換(EDI)方式,將進(jìn)出口業(yè)務(wù)所涉及的各類數(shù)據(jù)、單證等通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行集中處理。它主要關(guān)注電子數(shù)據(jù)的交換和共享。 單一窗口:是國(guó)際貿(mào)易和運(yùn)輸相關(guān)各方通過一個(gè)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)遞交滿足監(jiān)管部門要求的標(biāo)準(zhǔn)化單證和電子信息的一項(xiàng)便利化措施。它不僅僅關(guān)注數(shù)據(jù)的交換,還強(qiáng)調(diào)通過統(tǒng)一平臺(tái)滿足多個(gè)政府部門的監(jiān)管要求,提供更高效、便捷的服務(wù)。 給員工個(gè)稅申報(bào)怎么操作: 員工需要準(zhǔn)備好個(gè)人所得稅申報(bào)所需的相關(guān)材料,如身份證、工資收入證明等。 登錄國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站或手機(jī)APP,選擇個(gè)人所得稅申報(bào)入口,填寫個(gè)人基本信息和收入情況。 核對(duì)填寫的信息,確保無(wú)誤后提交申報(bào)。 按照系統(tǒng)提示選擇合適的繳稅方式,如網(wǎng)上繳稅、銀行代扣等。

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快賬用戶9884 追問 2024-05-11 10:29

給員工個(gè)稅申報(bào)是公司申報(bào)再代扣繳還是員工自行申報(bào)扣繳呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:33

同學(xué)你好 公司代扣代繳 員工自己匯算清繳多退少補(bǔ)

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快賬用戶9884 追問 2024-05-11 10:43

上述6怎么解決呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 10:50

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9884 追問 2024-05-11 11:14

1.新公司很多成本進(jìn)項(xiàng)票,年底應(yīng)交稅費(fèi)是 負(fù)數(shù),應(yīng)如何調(diào)賬?2.大額軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-11 11:16

這個(gè)不用調(diào)整 是你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 2.這個(gè)可以的,也可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

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快賬用戶9884 追問 2024-05-11 11:52

管理費(fèi)用里有個(gè)二級(jí)科目是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,計(jì)入這個(gè)嗎?老板墊付的開支,公司還沒打錢給他,要寫報(bào)銷單嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-11 11:56

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是一級(jí)科目呀

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快賬用戶9884 追問 2024-05-11 15:43

委托辦理出口計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 15:54

同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用

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快賬用戶9884 追問 2024-05-11 16:04

管理費(fèi)用的辦公費(fèi)里可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:09

同學(xué)你好 這個(gè)最好是服務(wù)費(fèi)

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快賬用戶9884 追問 2024-05-11 16:15

差旅費(fèi)(住宿、機(jī)票)都是普通發(fā)票,可是是可以抵扣的,那這個(gè)如何入賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:20

同學(xué)你好 銷售部還是管理部門的

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快賬用戶9884 追問 2024-05-11 16:21

管理部門

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:23

借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

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快賬用戶9884 追問 2024-05-11 16:25

如果不抵扣 是不是就直接管理費(fèi)用就可以啦 員工墊付的 還沒打錢 是不是計(jì)入其他應(yīng)付啊?報(bào)銷單需要寫嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:28

是的 不抵扣直接計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)

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