汽車外貿(mào)相關(guān)分錄: 購(gòu)入汽車(庫(kù)存商品): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 銷售汽車(確認(rèn)收入): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到退稅(如有): 借:銀行存款 貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費(fèi)200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)30000元。(4)銷售商品領(lǐng)用單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物成本150000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項(xiàng)已存入銀行。(5)為了擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)70000元,向有關(guān)專家進(jìn)行咨詢,發(fā)生咨詢費(fèi)50000元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)35000元,報(bào)銷行政人員的差旅費(fèi)10000元(已用庫(kù)存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費(fèi)60000元(款項(xiàng)均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費(fèi)稅200000元,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%。要求:請(qǐng)編寫甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)-(6)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算(7)中的城建稅和教育費(fèi)附加的金額并寫出會(huì)計(jì)分錄。(會(huì)計(jì)分錄中的金額單位為元)老師請(qǐng)問怎么做啊,就是寫會(huì)計(jì)分錄還有計(jì)算啊....
1.汽車外貿(mào)相關(guān)分錄都有哪些 ? 2.購(gòu)入車輛計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫(kù)存商品? 3.數(shù)電票是不是都需要把PDF和xml的格式下載存檔? 4.電子口岸與單一窗口的區(qū)別是什么? 5.給員工個(gè)稅申報(bào)怎么操作啊? 6.某個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅50542.62銷項(xiàng)稅50619.46,需要繳納增值稅和附加,怎么把銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的76.84用分錄表示出來(lái)?增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,您好。1.買的辦公用品,給即將注銷的公司開的發(fā)票,他沒有勾選,用不上了,后面他公司注銷了,發(fā)票沖紅還能換開他另外一家公司嗎? 2.計(jì)劃將公司注銷了,3月公司需要交增值稅20萬(wàn)還未交,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)在4月沒有開完,5月又開了一張進(jìn)項(xiàng)票?,F(xiàn)在公司能申請(qǐng)留抵欠5月的,把它給一起給留抵嗎?怎么操作呢?3.攜程網(wǎng)上自費(fèi)買的國(guó)外的機(jī)票(是公司人員出差),這個(gè)要拿著機(jī)票回來(lái)報(bào)銷嗎?還是到哪里開發(fā)票來(lái)報(bào)銷?4.個(gè)人APP匯算清繳要在5月31號(hào)前完成嗎?它和公司的匯算清繳有什么關(guān)聯(lián)嗎?業(yè)務(wù)員每月按8000進(jìn)行的申報(bào)繳納個(gè)稅,實(shí)際上分批次共發(fā)了30萬(wàn)的提成,未扣個(gè)稅,這個(gè)要怎么給他處理一下
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
2.購(gòu)入車輛計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是庫(kù)存商品: 通常,購(gòu)入的車輛會(huì)先計(jì)入“庫(kù)存商品”科目,等到銷售時(shí),再將其成本轉(zhuǎn)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。 數(shù)電票是否都需要把PDF和xml的格式下載存檔: 這取決于公司的內(nèi)部規(guī)定和稅務(wù)要求。但為了確保電子發(fā)票的完整性和可查驗(yàn)性,建議將PDF和xml格式的電子發(fā)票都下載并妥善存檔。 電子口岸與單一窗口的區(qū)別: 電子口岸:主要是通過電子數(shù)據(jù)交換(EDI)方式,將進(jìn)出口業(yè)務(wù)所涉及的各類數(shù)據(jù)、單證等通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行集中處理。它主要關(guān)注電子數(shù)據(jù)的交換和共享。 單一窗口:是國(guó)際貿(mào)易和運(yùn)輸相關(guān)各方通過一個(gè)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)遞交滿足監(jiān)管部門要求的標(biāo)準(zhǔn)化單證和電子信息的一項(xiàng)便利化措施。它不僅僅關(guān)注數(shù)據(jù)的交換,還強(qiáng)調(diào)通過統(tǒng)一平臺(tái)滿足多個(gè)政府部門的監(jiān)管要求,提供更高效、便捷的服務(wù)。 給員工個(gè)稅申報(bào)怎么操作: 員工需要準(zhǔn)備好個(gè)人所得稅申報(bào)所需的相關(guān)材料,如身份證、工資收入證明等。 登錄國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站或手機(jī)APP,選擇個(gè)人所得稅申報(bào)入口,填寫個(gè)人基本信息和收入情況。 核對(duì)填寫的信息,確保無(wú)誤后提交申報(bào)。 按照系統(tǒng)提示選擇合適的繳稅方式,如網(wǎng)上繳稅、銀行代扣等。
給員工個(gè)稅申報(bào)是公司申報(bào)再代扣繳還是員工自行申報(bào)扣繳呢?
同學(xué)你好 公司代扣代繳 員工自己匯算清繳多退少補(bǔ)
上述6怎么解決呢?
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
1.新公司很多成本進(jìn)項(xiàng)票,年底應(yīng)交稅費(fèi)是 負(fù)數(shù),應(yīng)如何調(diào)賬?2.大額軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎
這個(gè)不用調(diào)整 是你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 2.這個(gè)可以的,也可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
管理費(fèi)用里有個(gè)二級(jí)科目是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,計(jì)入這個(gè)嗎?老板墊付的開支,公司還沒打錢給他,要寫報(bào)銷單嗎
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是一級(jí)科目呀
委托辦理出口計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售呢?
同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用
管理費(fèi)用的辦公費(fèi)里可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)最好是服務(wù)費(fèi)
差旅費(fèi)(住宿、機(jī)票)都是普通發(fā)票,可是是可以抵扣的,那這個(gè)如何入賬呢?
同學(xué)你好 銷售部還是管理部門的
管理部門
借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
如果不抵扣 是不是就直接管理費(fèi)用就可以啦 員工墊付的 還沒打錢 是不是計(jì)入其他應(yīng)付啊?報(bào)銷單需要寫嗎
是的 不抵扣直接計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)