可以的,可以這么做的
老師你好請問一下,我門公司老板的車賣給個人,,開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這樣可以嗎?
二手車市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給個人,賣方是我們,二手車銷售發(fā)票沒有稅額,我們公司單獨開了一張銷售車的發(fā)票給個人,這個要怎么做賬?
老師你好,我門公司建筑企業(yè),過戶給個人公司名下一輛貨車,二手市場以我門的名義開具二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票這個,這個申報增值稅的時候是不是要看進項抵扣與否嗎?
老師,個人賣車給我們公司,他只給我們公司開二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,請問能以這個發(fā)票入賬嗎?還有這個發(fā)票的金額跟我們付款金額不一樣,可以嗎?
老師,請問只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以做賬報稅嗎?A公司的車賣給B公司,只有二手銷售統(tǒng)一發(fā)票,不開增值稅發(fā)票可以嗎,可以做賬報稅嗎,謝謝
老師,請問24年異地預(yù)繳的所有金額合計,可以在哪里導(dǎo)出?24年工商年報納稅總額需要填寫
增值稅申報表填無票收入,下月怎么沖紅
老師,含稅金額是貨款加著票點的對嗎
老師您好,因2024年社?;鶖?shù)上漲,在2025.03月補提、補繳了上漲社保,可是在3月個稅申報里,沒有扣除,是在4月工資申報扣除的。請問4月里賬務(wù)處理要怎么做?
你好老師,領(lǐng)導(dǎo)讓我們按利潤的10%計提盈余公積,是本月凈利潤嗎?分錄怎么做?我們月末都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
老師的車租給學(xué)校用,每年支付他租車費5000元。這個要不要登記個稅?他沒給學(xué)校開發(fā)票。
老師,個人和公司要收購另外一家公司,需要什么資料
工商年報中的年繳費基數(shù)是指本年度每個月的社保繳費基數(shù)的合計數(shù)對嗎?比如說月工資是3000,繳費基數(shù)4879是按照4879統(tǒng)計還是3000統(tǒng)計呢
老師你好,本公司借對方公司的錢,對方公司不讓做借款,本公司該怎么合理的借入對方的錢?
公司銷售貨物,銷售方付款運輸公司,造成貨物損失,運輸公司給招銷售方賠償款,銷售方是否開票給運輸公司
用我們公司的名義開出的,就是相當于我們公司的銷售收入這樣嗎?也應(yīng)當做在賬務(wù)里面嗎?
那當時這個車在你單位的名下嗎?
就在我們公司名下呢
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
那我申報稅的時候,銷售出去的那個金額需要申報嗎?
需要申報的,第二個這個固定資產(chǎn)清理,就是你不含稅的金額。
那個后期錢才會打入進來,這樣的話銀行存款哪里我應(yīng)該用什么科目代替呢?剩余的固定資產(chǎn)清理就是用第一個科目的減去第二個不含稅的嗎?
收賬款按照這個來的。
現(xiàn)在沒有收到錢,先做應(yīng)收賬款 是
那我申報的時候那個金額應(yīng)該填寫在那一列呢?
如果是一般納稅人,一般計稅附表1 13%銷售貨物里面的未開具發(fā)票第5和第6列。
我們是建筑公司一般納稅人,而且那是在20年買的,之前一次性攤完了
單位是一般計稅的話,那就是按照上面的一般計稅的來申報。
那一次攤完的話這個科目怎么做呢老師?申報我剛對了一下是填寫在未開具發(fā)票嗎?
一次攤銷完的,不需要處理了。
那我就直接做借應(yīng)收賬款貸營業(yè)收入 應(yīng)交稅費嗎?
你不是一次攤銷完了,你是直接做了費用,沒有做固定資產(chǎn)。
入到固定資產(chǎn)了,但是是一次弄完了,這兩者都應(yīng)該怎么處理呢?
你好,那你做固定資產(chǎn)清理?你賬上一次折舊了,你就別修改了。我的意思是借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),那你一次折舊了,那累計折舊不就是填寫你一次折舊的金額?固定資產(chǎn)清理就是你殘值的。