您好,這個的話是需要看的,要
承接上一條朋友圈: 企業(yè)為一般納稅人,公司18年從個人手里買了一輛車,實際款項100萬,從二手車市場開具二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票100萬(未抵扣,進成本了) 今年公司將18年買進的車賣給個人,實際收款48萬,但從二手車市場開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上是100萬, 問題1:二手車市場開具的發(fā)票作不作為申報增值稅的依據(還是以本公司開出的增值稅發(fā)票為準)? 問題2:該車輛如要繳納增值稅應該哪個稅率進行繳納?
老師 ,我公司12.29號去二手車交易市場把公車過戶給個人名下,二手車市場給了個二手車機動發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個人嗎 ?車過戶的時候沒有告知會計,18年之后買的車 ,元月份申報12月份稅款的時候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務處理是怎么樣的?
老師你好,我門公司名下的一輛貨車去年8月入帳的,上個月五月份無償過戶給個人,二手車市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額只有1000元,這個稅務和賬務上怎么處理呢?我門是建筑公司
老師你好,我門公司吧去年買的一輛貨車無償贈送給了個人,然后在機動車二手市場里面,以我們的名義開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個我們賬務和稅上怎么處理呢?
老師你好,我門公司建筑企業(yè),過戶給個人公司名下一輛貨車,二手市場以我門的名義開具二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票這個,這個申報增值稅的時候是不是要看進項抵扣與否嗎?
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調增嗎?
職工餐費福利費通過應付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結轉,現在25年五月份了,應該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務簽字嗎?
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結轉是每月結轉一次還是一年結轉一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
什么意思?
就是說,這樣過戶申報的話,是需要看進項稅我們是否抵扣的
抵扣了啊
如果抵扣的話你們就可以按照二手車這個稅率申報
那個稅率?
二手車上邊是0.5%把這個
我門是建筑公司,以我門公司名字給個人過戶的,當時購進的車是按13的稅率來抵扣
對,當時是13,但是二手車車票,稅率應該是0,5%把
沒有稅率,只有二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票
您好,可以截個圖看看嗎
是他們以我門的名義代開的
二手車的稅率,默認是0.5%的這個
那為什么稅局的讓我按13個點的那個貨物那一列填寫呢?
讓你們申報13%的收入?? 他是不是知道你們前期抵扣過13%的進項
我給說了,我說抵扣過的
那就是只能按照13%申報,稅務不會讓吃虧多抵扣
那咋辦呢老師
只能按照13%申報了,目前是