你好!這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 你如果一定要結(jié)轉(zhuǎn),借銷項 貸未交增值稅
本月沒有銷項稅,只有進項稅。增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫
老師,一般納稅人 應(yīng)交稅費-進項稅 銷項稅 ,沒有怎么結(jié)轉(zhuǎn),銷項大于進項,交稅了!怎么做分錄
請問應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項13,銷項26結(jié)轉(zhuǎn)時怎么寫分錄
老師,增值稅每月月末結(jié)轉(zhuǎn),上個月進項大于銷項,記分錄應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出多交增值稅1300,這個月銷項8000,進項5000,本月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄該怎么寫
當(dāng)月只有進項,沒有銷項,進項認(rèn)證了,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項怎么寫會計分錄,沒有認(rèn)證,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項怎么寫會計分錄
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理