你好,面對(duì)這種情況,你公司可以考慮以下方法來(lái)處理工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納總額存在的差額: 核實(shí)數(shù)據(jù):首先,確保你公司自行承擔(dān)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額與派遣員工實(shí)際工資總額的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。這涉及到與派遣公司的緊密溝通,確保雙方的數(shù)據(jù)一致。 溝通協(xié)商:與派遣公司進(jìn)行溝通,說(shuō)明由于派遣員工工資由派遣公司申報(bào),導(dǎo)致你公司繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額存在差額??梢試L試協(xié)商一種雙方都能接受的解決方案,比如按照派遣員工的實(shí)際工資比例來(lái)分?jǐn)偣?huì)經(jīng)費(fèi)。 調(diào)整計(jì)算方法:如果你公司與派遣公司之間的協(xié)議允許,可以考慮調(diào)整工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)算方法。例如,可以根據(jù)派遣員工的實(shí)際工作時(shí)間或者工作成果來(lái)分?jǐn)偣?huì)經(jīng)費(fèi),而不是僅僅依據(jù)工資總額。 咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu):如果雙方無(wú)法達(dá)成一致,或者對(duì)稅務(wù)和勞動(dòng)法規(guī)定不太了解,可以考慮咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)師或者律師。他們可以根據(jù)具體情況給出專(zhuān)業(yè)的建議和解決方案。 遵循法規(guī):在解決這個(gè)問(wèn)題的過(guò)程中,務(wù)必確保遵循相關(guān)的稅務(wù)和勞動(dòng)法規(guī)定。不要試圖通過(guò)違法手段來(lái)規(guī)避稅收或者降低工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納額度。 總之,面對(duì)這種情況,最好的解決方案是通過(guò)與派遣公司的溝通和協(xié)商來(lái)達(dá)成一致,確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)的繳納符合相關(guān)法規(guī)并且公平合理。

我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔(dān)部分員工代發(fā)工資及申報(bào)個(gè)稅義務(wù),現(xiàn)在因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)是由我公司自行承擔(dān)繳納,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)榕汕矄T工工資由派遣公司申報(bào),所以導(dǎo)致我公司繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額存在差額,怎么處理?
我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔(dān)部分員工代發(fā)工資及申報(bào)個(gè)稅義務(wù),現(xiàn)在因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)是由我公司自行承擔(dān)繳納,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)榕汕矄T工工資由派遣公司申報(bào),所以導(dǎo)致我公司繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額存在差額,怎么處理?
我公司與派遣公司合作,派遣公司承擔(dān)部分員工代發(fā)工資及申報(bào)個(gè)稅義務(wù),現(xiàn)在因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)是由我公司自行承擔(dān)繳納,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)榕汕矄T工工資由派遣公司申報(bào),所以導(dǎo)致我公司繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)總額存在差額,怎么處理?
我公司與派遣公司合作,合同約定工會(huì)經(jīng)費(fèi)由我公司承擔(dān)派遣員工,派遣公司只負(fù)責(zé)代發(fā)工資及申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的工資總額與自身申報(bào)工資總額存在差異,這樣是否可以申報(bào)?
老師好 我們是商貿(mào)公司 今年要跟勞務(wù)派遣公司合作 由勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資 有幾個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)下 1.收到他們開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票我們可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎? 2.派遣人員的工資由派遣公司發(fā)放 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是哪方申報(bào)繳納? 3.個(gè)人所得稅由哪方申報(bào)? 4.我們是商貿(mào)公司收到發(fā)票后分錄怎么寫(xiě)?發(fā)票金額包含工資社保和服務(wù)費(fèi)
多欄式明細(xì)賬是從第一頁(yè)的背面開(kāi)始寫(xiě)嗎,正面是不是可以空著不用寫(xiě)
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買(mǎi)的是399的課程
老師,電商的贈(zèng)品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對(duì)?賬是怎么做的?
老師請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司2010年買(mǎi)的車(chē),當(dāng)時(shí)是營(yíng)業(yè)稅,現(xiàn)在賣(mài)車(chē)我們需要開(kāi)票,是開(kāi)9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運(yùn)營(yíng)是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標(biāo)記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開(kāi)據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
我們?cè)诟S(chǎng)溝通,讓工廠(chǎng)備貨。但是工廠(chǎng)擔(dān)心備的貨最終賣(mài)不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠(chǎng)備貨了1萬(wàn)套,10塊/套。其中我們讓工廠(chǎng)發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠(chǎng)發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬(wàn)元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬(wàn)元),財(cái)務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠(chǎng)需要給我們開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)的什么類(lèi)型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個(gè)500萬(wàn)合法的拿到兜里不用繳稅,或者說(shuō)少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷(xiāo)售的牛肉干按9的稅率來(lái)的,菌類(lèi)普票按免稅開(kāi),專(zhuān)票按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)我們的稅率來(lái)錯(cuò)了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫(xiě)?


如果將員工工資分開(kāi)發(fā)放,我公司申報(bào)個(gè)稅,派遣公司零申報(bào)是否可以?
?該怎么辦?
派遣公司不申報(bào)的話(huà),協(xié)議約定就可以的呢