你好,你只要開了服務(wù)類的發(fā)票,這個(gè)表格里面的第一列必須填寫,不管免稅不免稅,即使不免稅是服務(wù)的也得填寫。沒有問題,正確的。
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
請(qǐng)問增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料(三)表中,列:本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)、行:6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓),對(duì)應(yīng)自有數(shù)據(jù)是什么數(shù),等于其他表的哪個(gè)數(shù)嗎?
老師好,請(qǐng)問開了研發(fā)服務(wù)費(fèi)用6%專票,附表三6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)這欄對(duì)應(yīng)本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資料價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)對(duì)應(yīng)這欄需要填寫不,謝謝
申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候提示填報(bào)未開票收入(《申報(bào)表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機(jī)打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》本期扣除不含稅銷售額的合計(jì)值【2970.30】),則《減免稅明細(xì)表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】,怎么處理
開具了百分之六稅率的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票后,增值稅申報(bào)表附表三中第3行6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓),第1列服務(wù)(免稅銷售額)欄生成了價(jià)稅合計(jì)數(shù)。這個(gè)是怎么回事
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
免稅的在扣除項(xiàng)目填寫嗎
扣除項(xiàng)目,這個(gè)是差額交稅才填寫的,不是差額的不要填寫。