你好,他平時(shí)預(yù)支的生活費(fèi)按照這個(gè)生活費(fèi)來填寫。然后最后的時(shí)候,你一次發(fā)放了,再給他一次申報(bào)。
請(qǐng)問老師我公司好多員工工資都是每個(gè)月8千到一萬多的,我們發(fā)工資每個(gè)月都是預(yù)支,到過年的時(shí)候一次結(jié)清,那報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)是按預(yù)支工資的數(shù)據(jù)申報(bào)呢還是按他每月應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)申報(bào)呢
老師好。請(qǐng)問申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表上的上年在職職工工資總額是應(yīng)發(fā)工資還是扣除個(gè)人社保后的實(shí)發(fā)工資,上年在職職工人數(shù)是按年底人數(shù)還是什么平均人數(shù)呢
老師您好,咨詢一個(gè)問題,員工每月都按照正常工資申報(bào)個(gè)稅,但是收到外地轉(zhuǎn)過來的一筆勞務(wù)報(bào)酬2萬元,查詢個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方按照5000的工資薪金申報(bào)的,請(qǐng)問這個(gè)到時(shí)候個(gè)人匯算清繳是按照工資薪金納稅還是按照勞務(wù)報(bào)酬征稅?
老師,請(qǐng)問一下年報(bào)殘疾人保障金申報(bào)。上年在職職工工資總額是上年全年工資,。。。上年在職職工人數(shù)是每個(gè)月的平均數(shù),還是取12 月申報(bào)人員多少的數(shù)啊?
老師,就是那個(gè)建筑公司工人不是每個(gè)月發(fā)放生活費(fèi)嘛,工資都是年底一次結(jié)清,然后個(gè)稅不是按照月申報(bào)嘛,那不是年底那個(gè)月個(gè)稅不是要多交很多嘛, 那怎么樣才可以按照工人每個(gè)月正常工資的稅率去申報(bào)個(gè)稅呢
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
好的,那計(jì)提工資按實(shí)際應(yīng)發(fā)的計(jì)提嗎?
對(duì)的是的,你賬上還是正常按月計(jì)提。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。