你好,不是,欄次不對(duì)。
匯算清繳提示:您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:662元。這比是以前年度的稅收滯納金,不是本年度 ,企業(yè)所得稅還需要調(diào)增嗎
1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為:【】元;2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【】元;3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.62】元;4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請(qǐng)核實(shí)。 以上是稅務(wù)局年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示,意思是A105000表中第19行和第20行需要填寫0.62嗎?
1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請(qǐng)核實(shí)。,匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,怎么處理呢,我也沒有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊,
經(jīng)掃描,您單位可能存在以下風(fēng)險(xiǎn): ◆ 1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【30549.51】元; 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請(qǐng)核實(shí)。 匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示,但我們?nèi)ツ昴甓葲]有稅收滯納金和罰金這塊損失啊,還需要調(diào)整嗎?
匯算清繳時(shí)社保逾期滯納金填寫在罰金罰款和沒收財(cái)物損失做納稅調(diào)增嗎?
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
是稅收滯納金
然后納稅調(diào)增嗎?
你好,是的,是這樣的
職工薪酬和固定資產(chǎn)不需要調(diào)整項(xiàng)可以不填寫嗎?
你好,需要填寫相應(yīng)數(shù)據(jù),只是不需要納稅調(diào)增了
但我在2023年財(cái)報(bào)上有欠工資未發(fā),但在2024年5月有補(bǔ)發(fā)下去,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額可以填一致不用調(diào)增嗎?
你好,匯算清繳之前有實(shí)際發(fā)放,就不需要調(diào)增的