您好,可以的哦,我們申報(bào)是正負(fù)相減的金額
小規(guī)模納稅人,10月開具3個點(diǎn)專票1萬,紅沖1個點(diǎn)專票5000元,本期應(yīng)納稅額正數(shù),本期應(yīng)納稅減征額為負(fù)數(shù),請問怎么申報(bào)增值稅?
小規(guī)模納稅人3月份開錯了一張1個點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個點(diǎn),請問重新開票怎么處理?
3月份的專票是1個點(diǎn),開錯了,4月份紅沖,重新開,還能開1個點(diǎn)嗎
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)專票,可是不能開1個點(diǎn)的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報(bào)稅的時(shí)候是按3個點(diǎn)交的稅,那我4月分做賬做1個點(diǎn)的,還是3個點(diǎn)的,
老師,個體工商戶,1季度開了70萬的發(fā)票,然后今天4月份又紅沖了3月份的10萬元發(fā)票,請問這紅沖的10萬元怎么報(bào)稅呀
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
不是稅立不一樣不能減
您好,從來沒有這個文件規(guī)定哦,您實(shí)際開票來申報(bào)(紅是負(fù)數(shù))
必須是賣貨的收入減賣貨的?我理解的是可以沖減當(dāng)月總收入
您好,不分貨物還是服務(wù)的,紅沖發(fā)票就能減的 2.可以沖減當(dāng)月總收入,是的
稅呢?要轉(zhuǎn)出?
您好,主表的2或3行填好,下面的16行就是藍(lán)票減紅票的稅額
確定稅立不一樣可以抵扣嗎?有相關(guān)文件嗎?
稅立不一樣減收入
您好,確定可以相互抵,沒有文件說不能抵,就是可以抵的。 這個文件確實(shí)沒有,但我們工作中就是這樣申報(bào)的
不對哦,1%的專票,和3%的專票,稅立都不一樣,總金額減了不是少交稅了
您好,3%專票的未稅? 減? 1%專票的紅票未稅? 是收入填在2或3行 3%專票的稅? 減? 1%專票的紅票稅? 是增值稅填在16行 自已填上去,這個稅率不一樣
稅立不一樣,不能沖,不然少交2%的稅了
您好,我們是用3%專票的稅減1%紅票的稅金呀(看票上的),自已計(jì)算的,不少交的
你舉個例子,我沒明白
暈了,好擾亂,不曉得你明白我的意思沒?只能減收入,稅也只能減1%
您好,好的 比如? 100我們開發(fā)紅票101,開了藍(lán)票206? (假設(shè)本月還有其他藍(lán)票) 主表2或3行填? ?200-100=100 增值稅填在16行? 6-1=5 當(dāng)然這個申報(bào)后臺可能會提示錯誤申報(bào)不了,咱就得帶上紅票和藍(lán)票去稅務(wù)大廳申報(bào) 紅沖跨年的專票自已申報(bào)也是不成功的,因?yàn)橄到y(tǒng)太死了,他不會繞彎來計(jì)算
不是金額錯了,是專票稅率不一樣
產(chǎn)生有稅差
您好,好的,就是 100我們開發(fā)紅票101,開了藍(lán)票103?? 主表2或3行填? ?100-100=0 增值稅填在16行? 3-1=2 這個肯定要去稅務(wù)大廳申報(bào),過不了
怎么填總金額不變,稅增加
您好,我知道了,您的意思不是未稅一樣,是總金額一樣 100我們開發(fā)紅票1%,開了藍(lán)票3% 主表2或3行填? ?100/1.03-100/1.01= 負(fù)1.93 增值稅填在16行? 100/1.03*3%-100/1.01*1%=正1.93 要去大廳申報(bào)