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小規(guī)模納稅人,10月開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)專票1萬(wàn),紅沖1個(gè)點(diǎn)專票5000元,本期應(yīng)納稅額正數(shù),本期應(yīng)納稅減征額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)增值稅?

2020-11-05 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-05 17:40

這個(gè)不應(yīng)該的,你的這個(gè)應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額,它是成正比例的,即便你開(kāi)支了紅字發(fā)票,你的這個(gè)收入和這個(gè)應(yīng)納稅都應(yīng)該是要加上這個(gè)紅色的這一部分來(lái)進(jìn)行申報(bào)。

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快賬用戶8040 追問(wèn) 2020-11-06 08:30

3個(gè)點(diǎn)的不含稅銷售額是29126.21元,1個(gè)點(diǎn)的紅沖不含稅銷售額是-28261.39元,申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)帶出來(lái)第一欄第1列864.82元,本期應(yīng)納稅額25.94元,本期應(yīng)納稅額減征額-565.23元。但是風(fēng)險(xiǎn)提示本期應(yīng)納稅額減征額不能為負(fù)數(shù),無(wú)法申報(bào)。

3個(gè)點(diǎn)的不含稅銷售額是29126.21元,1個(gè)點(diǎn)的紅沖不含稅銷售額是-28261.39元,申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)帶出來(lái)第一欄第1列864.82元,本期應(yīng)納稅額25.94元,本期應(yīng)納稅額減征額-565.23元。但是風(fēng)險(xiǎn)提示本期應(yīng)納稅額減征額不能為負(fù)數(shù),無(wú)法申報(bào)。
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快賬用戶8040 追問(wèn) 2020-11-06 08:31

圖片如上,老師,麻煩您看下。

圖片如上,老師,麻煩您看下。
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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:54

你在填寫的時(shí)候,是把你這個(gè)正數(shù)和負(fù)數(shù)的銷售額相加之后的這個(gè)金額來(lái)填寫,銷售額是這樣填的嗎?

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快賬用戶8040 追問(wèn) 2020-11-06 08:56

是這樣填寫的

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齊紅老師 解答 2020-11-06 08:57

那你這個(gè)樣子填寫之后,你的總金額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的呀。

頭像
快賬用戶8040 追問(wèn) 2020-11-06 08:58

總金額是正數(shù),減征額是負(fù)數(shù),老師,我發(fā)出的圖片您看的到嗎?

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快賬用戶8040 追問(wèn) 2020-11-06 08:59

這個(gè)應(yīng)納稅減征額-565.23等于1個(gè)點(diǎn)的紅沖不含稅銷售額是-28261.39元*2%所得

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齊紅老師 解答 2020-11-06 10:35

你這里減征怎么負(fù)數(shù)的,填寫的還是自動(dòng)生成的

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快賬用戶8040 追問(wèn) 2020-11-06 10:36

系統(tǒng)生成的,但是和計(jì)算的數(shù)字是一致的,最終的繳稅款也等于稅盤里的繳費(fèi)金額

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齊紅老師 解答 2020-11-06 10:42

那這個(gè)就不影響你,直接這樣子申報(bào)就可以了。

頭像
快賬用戶8040 追問(wèn) 2020-11-06 10:43

申報(bào)不了,顯示減征額不能是負(fù)數(shù),頁(yè)面過(guò)不去。

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齊紅老師 解答 2020-11-06 10:44

你真是由于負(fù)數(shù)導(dǎo)致的系統(tǒng)自動(dòng)生成的,你聯(lián)系一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān),你看一下這個(gè)怎么處理。因?yàn)檫@個(gè)是不能改的,是你開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)致的。

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快賬用戶8040 追問(wèn) 2020-11-06 10:44

好的,謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-11-06 10:45

不客氣,祝你工作愉快

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這個(gè)不應(yīng)該的,你的這個(gè)應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額,它是成正比例的,即便你開(kāi)支了紅字發(fā)票,你的這個(gè)收入和這個(gè)應(yīng)納稅都應(yīng)該是要加上這個(gè)紅色的這一部分來(lái)進(jìn)行申報(bào)。
2020-11-05
同學(xué)你好 按照沖減后的金額
2023-04-12
專票填寫到第二行,普票填寫到第十行
2020-10-21
可以紅沖,報(bào)稅的時(shí)候會(huì)沖減下來(lái)的
2024-05-09
您好,可以的哦,我們申報(bào)是正負(fù)相減的金額
2024-05-09
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