這個(gè)不應(yīng)該的,你的這個(gè)應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額,它是成正比例的,即便你開(kāi)支了紅字發(fā)票,你的這個(gè)收入和這個(gè)應(yīng)納稅都應(yīng)該是要加上這個(gè)紅色的這一部分來(lái)進(jìn)行申報(bào)。
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,本征期開(kāi)具了3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,總金額不超30萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
小規(guī)模納稅人,10月開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)專票1萬(wàn),紅沖1個(gè)點(diǎn)專票5000元,本期應(yīng)納稅額正數(shù),本期應(yīng)納稅減征額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)增值稅?
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)1%稅率專票5萬(wàn),3%專票28萬(wàn),本季增值稅是1%的稅費(fèi)+3%的稅費(fèi)吧?增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅減征額系統(tǒng)自動(dòng)帶了數(shù)據(jù),是應(yīng)該刪掉之后申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅3月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票20萬(wàn)元1%稅費(fèi),4月沖紅重開(kāi)了,需要3%的稅率?,F(xiàn)在銷售額為負(fù),稅額為正,增值稅申報(bào)怎么報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,第一季度正數(shù)1%專用發(fā)票開(kāi)了13萬(wàn),負(fù)數(shù)3%專用發(fā)票開(kāi)了11萬(wàn),這怎么計(jì)算本期應(yīng)納稅額減征額
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開(kāi)給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票啊?
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小
3個(gè)點(diǎn)的不含稅銷售額是29126.21元,1個(gè)點(diǎn)的紅沖不含稅銷售額是-28261.39元,申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)帶出來(lái)第一欄第1列864.82元,本期應(yīng)納稅額25.94元,本期應(yīng)納稅額減征額-565.23元。但是風(fēng)險(xiǎn)提示本期應(yīng)納稅額減征額不能為負(fù)數(shù),無(wú)法申報(bào)。
圖片如上,老師,麻煩您看下。
你在填寫的時(shí)候,是把你這個(gè)正數(shù)和負(fù)數(shù)的銷售額相加之后的這個(gè)金額來(lái)填寫,銷售額是這樣填的嗎?
是這樣填寫的
那你這個(gè)樣子填寫之后,你的總金額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的呀。
總金額是正數(shù),減征額是負(fù)數(shù),老師,我發(fā)出的圖片您看的到嗎?
這個(gè)應(yīng)納稅減征額-565.23等于1個(gè)點(diǎn)的紅沖不含稅銷售額是-28261.39元*2%所得
你這里減征怎么負(fù)數(shù)的,填寫的還是自動(dòng)生成的
系統(tǒng)生成的,但是和計(jì)算的數(shù)字是一致的,最終的繳稅款也等于稅盤里的繳費(fèi)金額
那這個(gè)就不影響你,直接這樣子申報(bào)就可以了。
申報(bào)不了,顯示減征額不能是負(fù)數(shù),頁(yè)面過(guò)不去。
你真是由于負(fù)數(shù)導(dǎo)致的系統(tǒng)自動(dòng)生成的,你聯(lián)系一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān),你看一下這個(gè)怎么處理。因?yàn)檫@個(gè)是不能改的,是你開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)致的。
好的,謝謝。
不客氣,祝你工作愉快