你好!稅務(wù)局報(bào)表和賬套報(bào)表不一樣嗎?從那一期出現(xiàn)差異的?
老師,3月剛接手一家兼職會計(jì),進(jìn)行第一季度申報(bào)后,后來因?yàn)檎{(diào)整1-3月賬務(wù),導(dǎo)致現(xiàn)在第二季度電子稅務(wù)帶出來的利潤表本年累計(jì)數(shù)和第一季度財(cái)務(wù)軟件的不一樣,可以通過調(diào)整4-6本期數(shù),讓第二季度本年累計(jì)跟財(cái)務(wù)軟件的本年累計(jì)數(shù)一樣麼?
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說這兩個(gè)表不一致,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會影響企業(yè)納稅信用的吧。
老師,我接手了一個(gè)企業(yè)的代賬,但是對方會計(jì)只給我提供賬套,科目余額表,不讓我把財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù)導(dǎo)出來,怎么辦?因?yàn)樗彩亲约涸诩掖~,電腦與財(cái)務(wù)軟件都是自己買的,不是企業(yè)的
老師,我接手了一個(gè)企業(yè)的代賬,但是對方會計(jì)只給我提供賬套,科目余額表,不讓我把財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù)導(dǎo)出來,怎么辦?因?yàn)樗彩亲约涸诩掖~,電腦與財(cái)務(wù)軟件都是自己買的,不是企業(yè)的
老師 因?yàn)闀?jì)交接 財(cái)務(wù)軟件不一致 老賬套導(dǎo)過來的科目余額也一致 但是出來的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致 實(shí)在找不出原因了 我可以直接電子稅務(wù)局更正第一季度的財(cái)報(bào) 然后就按這個(gè)繼續(xù)做賬嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師 是這樣的 前面是代理記賬做的 4月接回來自己做賬 因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件不一致 導(dǎo)致報(bào)表取數(shù)不一致 科目余額都能對上的 就是資產(chǎn)負(fù)債表往來科目的取數(shù)不一致 我們實(shí)在找不出因?yàn)槭裁磳?dǎo)致的 所以我問問 能不能把第一季度的報(bào)表改成我現(xiàn)在的報(bào)表 然后就以我現(xiàn)在的為準(zhǔn)
你好!是做了往來科目重分類?
但是軟件工程師也看了 說沒有分類
就他們給我資產(chǎn)表 應(yīng)收款比我們多很多 還有預(yù)付款也很多 但是科目余額表沒有這么多
你好!科目余額表手工做資產(chǎn)負(fù)債表與軟件的核對一下看看那個(gè)報(bào)表項(xiàng)目不對
看過了 就是往來科目不對 其它都對
你好!軟件工程師看過了取值函數(shù)沒有問題了?
是的老師
你好!差額很大嗎?這樣更改會增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn)
一個(gè)是百萬 一個(gè)是千萬
為什么會差這么多?你們不是用的余額建重新建賬的嗎?直接導(dǎo)到數(shù)據(jù)庫,金額有點(diǎn)大這樣更改的話會增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn)
不知道呀 第一次遇到這種情況 我也昏了 科目余額表都能對上的 就是負(fù)債表不對
你好,你們是用科目余額表建賬的,還是直接導(dǎo)的數(shù)據(jù)庫?
科目余額表建賬差異就期初差異幾萬 上面說的就是導(dǎo)數(shù)據(jù)庫差異的 期初期末都詫異
你好,為什么不手工錄入?而是要導(dǎo)數(shù)據(jù)庫?
就是因?yàn)槭止や涍M(jìn)去還是有差異 然后想著導(dǎo)入賬套應(yīng)該不會有差異 結(jié)果差異更多
你好,你不是按對方賬套提供的科目余額表錄的嗎?你們使用的會計(jì)準(zhǔn)則一樣嗎?你們什么行業(yè)?
準(zhǔn)則一樣 按他們提供的一模一樣錄進(jìn)去的 商貿(mào)
方便把科目余額表和你們的報(bào)表發(fā)截圖過來看一下嗎?