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老師,我單位購進庫存,因為發(fā)票一直沒到,所以做了暫估庫存,并結轉了成本,那后期來發(fā)票怎么處理

2024-05-09 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-09 17:22

你好,拿到了發(fā)票后,先紅字沖減之前暫估的,然后再按發(fā)票重新做一次。

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快賬用戶8810 追問 2024-05-09 17:22

之前暫估的庫存,已經結轉成本了呀,沒有了

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齊紅老師 解答 2024-05-09 17:26

你沖減了之后,然后按照發(fā)票重新做一次。 這樣子他不就又有了嗎?

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快賬用戶8810 追問 2024-05-09 17:26

把之前的成本也沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 17:29

你好是的,成本結轉了的,也可以沖減,然后再按正確的重新結轉一次。

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快賬用戶8810 追問 2024-05-09 17:32

老師,我單位經常有這種未來票但是會開票的情況,是不是要暫估庫存,然后結轉成本,這樣可以和收入匹配下?

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齊紅老師 解答 2024-05-09 17:33

你好,是的,就是這樣子操作,這樣才能夠匹配。

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