你好!是的,是要申報(bào)個(gè)稅的。
老師請(qǐng)問公司職工聚餐發(fā)生的餐費(fèi)記入職工福利費(fèi)里面嗎?需要申報(bào)個(gè)稅不?
我們公司(國(guó)企)每月給員工補(bǔ)貼300生活費(fèi)(有相關(guān)政府文件)直接付給食堂開支,是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎,需要并入個(gè)稅或者要取得發(fā)票嗎?
老師,我們每個(gè)月發(fā)給員工的餐補(bǔ)是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎?這個(gè)福利費(fèi)要并入應(yīng)付職工薪酬-工資里一起繳納個(gè)稅嗎?
老師請(qǐng)問,公司每個(gè)月扣職工的餐費(fèi),是食堂20元的餐標(biāo),公司補(bǔ)貼15元,職工個(gè)人扣5元。但是食堂每個(gè)月的費(fèi)用是從另一個(gè)公司支付的,等于在公司每個(gè)月沒有食堂餐費(fèi)的支出,只扣了職工的餐費(fèi),可以這樣嗎?職工福利費(fèi)成了負(fù)數(shù)
請(qǐng)問公司免費(fèi)為員工提供午餐,對(duì)應(yīng)的餐費(fèi)是否需要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)科目過渡,是否需要交個(gè)稅? 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)一定要和費(fèi)用類科目對(duì)應(yīng)的福利費(fèi)總額相等嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
好的 感謝老師
你好!不用客氣的了