專票20萬 普票15萬 交35*1% 專票20萬 普票10萬 交20*1%
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計入營業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
老師請問現(xiàn)在小規(guī)模開專用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開票超過30萬的,就按照百分之3來交增值稅還有附加稅,還是按照1%來交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
季度?開票總額超過30萬,全額?減按1%征收增值稅!,老師,減免的百分之二需要填寫哪個報表
2023年第一季度小規(guī)模納稅人專票加普票累計超過30萬。專票按3%開具。申報納稅時,專票按百分之幾繳納?
老師,小規(guī)模開專票稅率是多少,按開票稅率繳稅嗎。開普票如果稅率是百分之3,季度超過30萬,是不是要按照百分之1來繳稅
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的費用,應(yīng)該怎么入賬?
老師,這個公積金怎么提取呢
把我個人的汽車過戶到另外一個人的名下,這樣子是不需要交稅的,對嗎?老師
老師,我買的桌子椅子,之前分?jǐn)偭?,現(xiàn)在不用閑置了,應(yīng)該怎么處理
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準(zhǔn)備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進(jìn)項嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個地址,對申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會計傳票是什么
請問老師,我個人收購了一臺二手車,然后我把這個二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費嗎?
分錄怎么寫啊
開票開1%還是開3%
借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入35萬, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅35萬*1%, 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅35萬*1%。 貸,銀行存款
小規(guī)模開票開1%還是開3%
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入30萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,30萬*1% 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅20萬*1%,貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅10萬*1% 貸營業(yè)外收入。
你這個第三個分錄什么意思啊
你好,不需要繳納增值稅的,1%的普通發(fā)票需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去,發(fā)票開1%的。
你這個是普票和專票合起來不超過30萬的類型是吧
你好對的 是這個意思的
那報稅為何是錄入3%那行再減征2%
因為系統(tǒng)里面默認(rèn)的就是3% ?應(yīng)補稅款算出來的是3%,你開的是1%的,按照1%來交增值稅,那不就得填寫減免的2%
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅10萬*1% 貸營業(yè)外收入。 這個分錄后面附什么原始憑證啊
你好 沒有原始憑證的
我上次把我公司的外賬發(fā)給你了你能給我講解下嗎
你好,具體的講解什么的? 每筆業(yè)務(wù)還是啥
是每筆業(yè)務(wù)和他的數(shù)字是怎么來的你可以按照你自己的經(jīng)驗來講
只能說業(yè)務(wù),沒法說金額 借原材料貸應(yīng)付賬款8499.12 這個是從東然塑業(yè)有限公司購買的材料入庫了沒有有支付 借原材料貸應(yīng)付賬款5476.80和上面的一樣的。 借原材料貸應(yīng)付賬款,19620 福安市惠達(dá)電子有限公司 從匯達(dá)購買的材料入庫 類型一樣的我就不說了 借應(yīng)收賬款福安市樂爾康 貸主營業(yè)務(wù)收入192270 已銷售給樂爾康公司的,對方?jīng)]有給你回款。 借應(yīng)收賬款,樂爾康貸主營業(yè)務(wù)收入都是負(fù)數(shù),這是退貨了,對方退給你們的。 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)4253.84。退貨之后退回的商品,你們重新入庫。
第一個表格里面怎么不是做原材料入庫的,就是收入 他這個內(nèi)賬是沒有考慮增值稅的。這些都是加稅合計做賬的。
借銀行存款貸其他應(yīng)收款153257.47。這個是你們替杭州勤謹(jǐn)網(wǎng)絡(luò)公司墊付了錢收回來了 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費10871.68。這是銷售給樂爾康確認(rèn)的收入 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項25309.74 貸應(yīng)付賬款220000,這個是購買的固定資產(chǎn)沒有支付 借制造費用13680,制造費用2067 貸應(yīng)付賬款15747 這個是車間發(fā)生的間接費用,水電費。 借有庫存商品, 貸制造費用、勞務(wù)成本。這個是你的商品入庫的,但是他這個分錄不對,應(yīng)該是借生產(chǎn)成本貸制造費用,借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
借管理費用、銷售費用、制造費用、 貸應(yīng)付職工薪酬。這個是計提的工資 這就是根據(jù)部門來的,后勤的管理費用,銷售部門的銷售費用,車間的制造費用。
不是啊我是想知道他數(shù)據(jù)怎么來的
數(shù)據(jù) 看原始憑證 打印出來沒有 有些沒發(fā)給你看 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費10871.68 這個可以知道 就是收入是發(fā)票不含稅金額 應(yīng)交稅費是稅額