專(zhuān)票20萬(wàn) 普票15萬(wàn) 交35*1% 專(zhuān)票20萬(wàn) 普票10萬(wàn) 交20*1%
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒(méi)有30萬(wàn)的銷(xiāo)售額,那免稅的那部分增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計(jì)營(yíng)業(yè)外收入(普票上開(kāi)的是1%開(kāi)的票)?
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)的,就按照百分之3來(lái)交增值稅還有附加稅,還是按照1%來(lái)交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
季度?開(kāi)票總額超過(guò)30萬(wàn),全額?減按1%征收增值稅!,老師,減免的百分之二需要填寫(xiě)哪個(gè)報(bào)表
2023年第一季度小規(guī)模納稅人專(zhuān)票加普票累計(jì)超過(guò)30萬(wàn)。專(zhuān)票按3%開(kāi)具。申報(bào)納稅時(shí),專(zhuān)票按百分之幾繳納?
老師,小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票稅率是多少,按開(kāi)票稅率繳稅嗎。開(kāi)普票如果稅率是百分之3,季度超過(guò)30萬(wàn),是不是要按照百分之1來(lái)繳稅
老師,這兩個(gè)報(bào)表都怎么填寫(xiě),是最后9月份的還是三個(gè)月的之和
出口貨物,貨款是分期支付的,到目前還沒(méi)有收完貨款,是不是不能做出口退稅申報(bào)
增值稅申報(bào)時(shí)購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的應(yīng)稅憑證名稱(chēng)寫(xiě)什么?
公司公戶(hù)沒(méi)辦好,可以先用私卡繳費(fèi)不?
老師, 整體重要性 ,特定交易重要性 ,實(shí)際執(zhí)行重要性 和明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值, 這四個(gè)都是在總體審計(jì)策略時(shí)確定嗎?
出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)單500000,部分交易未完成呢,所以開(kāi)票收入350000,企業(yè)賬上出口收入也是350000,150000在預(yù)收款中,企業(yè)所得稅報(bào)表中,出口業(yè)務(wù)收入填350000可以嗎?
如何更改往年的所得稅年度納稅申報(bào)表
我想問(wèn)一下出差給員工發(fā)放的補(bǔ)貼需要繳納個(gè)人所得稅嗎
打車(chē)票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎,怎么抵扣
老師您好!請(qǐng)問(wèn)權(quán)益性會(huì)員年費(fèi)收入,增值稅是在收款時(shí)全額確認(rèn)嗎?謝謝!
分錄怎么寫(xiě)啊
開(kāi)票開(kāi)1%還是開(kāi)3%
借銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅35萬(wàn)*1%, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅35萬(wàn)*1%。 貸,銀行存款
小規(guī)模開(kāi)票開(kāi)1%還是開(kāi)3%
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,30萬(wàn)*1% 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20萬(wàn)*1%,貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10萬(wàn)*1% 貸營(yíng)業(yè)外收入。
你這個(gè)第三個(gè)分錄什么意思啊
你好,不需要繳納增值稅的,1%的普通發(fā)票需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去,發(fā)票開(kāi)1%的。
你這個(gè)是普票和專(zhuān)票合起來(lái)不超過(guò)30萬(wàn)的類(lèi)型是吧
你好對(duì)的 是這個(gè)意思的
那報(bào)稅為何是錄入3%那行再減征2%
因?yàn)橄到y(tǒng)里面默認(rèn)的就是3% ?應(yīng)補(bǔ)稅款算出來(lái)的是3%,你開(kāi)的是1%的,按照1%來(lái)交增值稅,那不就得填寫(xiě)減免的2%
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10萬(wàn)*1% 貸營(yíng)業(yè)外收入。 這個(gè)分錄后面附什么原始憑證啊
你好 沒(méi)有原始憑證的
我上次把我公司的外賬發(fā)給你了你能給我講解下嗎
你好,具體的講解什么的? 每筆業(yè)務(wù)還是啥
是每筆業(yè)務(wù)和他的數(shù)字是怎么來(lái)的你可以按照你自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)講
只能說(shuō)業(yè)務(wù),沒(méi)法說(shuō)金額 借原材料貸應(yīng)付賬款8499.12 這個(gè)是從東然塑業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)的材料入庫(kù)了沒(méi)有有支付 借原材料貸應(yīng)付賬款5476.80和上面的一樣的。 借原材料貸應(yīng)付賬款,19620 福安市惠達(dá)電子有限公司 從匯達(dá)購(gòu)買(mǎi)的材料入庫(kù) 類(lèi)型一樣的我就不說(shuō)了 借應(yīng)收賬款福安市樂(lè)爾康 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入192270 已銷(xiāo)售給樂(lè)爾康公司的,對(duì)方?jīng)]有給你回款。 借應(yīng)收賬款,樂(lè)爾康貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是負(fù)數(shù),這是退貨了,對(duì)方退給你們的。 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)4253.84。退貨之后退回的商品,你們重新入庫(kù)。
第一個(gè)表格里面怎么不是做原材料入庫(kù)的,就是收入 他這個(gè)內(nèi)賬是沒(méi)有考慮增值稅的。這些都是加稅合計(jì)做賬的。
借銀行存款貸其他應(yīng)收款153257.47。這個(gè)是你們替杭州勤謹(jǐn)網(wǎng)絡(luò)公司墊付了錢(qián)收回來(lái)了 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費(fèi)10871.68。這是銷(xiāo)售給樂(lè)爾康確認(rèn)的收入 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)25309.74 貸應(yīng)付賬款220000,這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)沒(méi)有支付 借制造費(fèi)用13680,制造費(fèi)用2067 貸應(yīng)付賬款15747 這個(gè)是車(chē)間發(fā)生的間接費(fèi)用,水電費(fèi)。 借有庫(kù)存商品, 貸制造費(fèi)用、勞務(wù)成本。這個(gè)是你的商品入庫(kù)的,但是他這個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該是借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本。
借管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、制造費(fèi)用、 貸應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)是計(jì)提的工資 這就是根據(jù)部門(mén)來(lái)的,后勤的管理費(fèi)用,銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售費(fèi)用,車(chē)間的制造費(fèi)用。
不是啊我是想知道他數(shù)據(jù)怎么來(lái)的
數(shù)據(jù) 看原始憑證 打印出來(lái)沒(méi)有 有些沒(méi)發(fā)給你看 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費(fèi)10871.68 這個(gè)可以知道 就是收入是發(fā)票不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)是稅額