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小規(guī)模企業(yè)普票專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn)百分之3減按百分之一征收 低于30萬(wàn)普票免稅專(zhuān)票按百分之一征收 相關(guān)的分錄寫(xiě)下舉個(gè)例子

2024-05-08 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-08 20:20

專(zhuān)票20萬(wàn) 普票15萬(wàn) 交35*1% 專(zhuān)票20萬(wàn) 普票10萬(wàn) 交20*1%

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 20:23

分錄怎么寫(xiě)啊

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 20:27

開(kāi)票開(kāi)1%還是開(kāi)3%

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:27

借銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅35萬(wàn)*1%, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅35萬(wàn)*1%。 貸,銀行存款

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 20:27

小規(guī)模開(kāi)票開(kāi)1%還是開(kāi)3%

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:27

借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,30萬(wàn)*1% 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20萬(wàn)*1%,貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10萬(wàn)*1% 貸營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 20:30

你這個(gè)第三個(gè)分錄什么意思啊

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:32

你好,不需要繳納增值稅的,1%的普通發(fā)票需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去,發(fā)票開(kāi)1%的。

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 20:34

你這個(gè)是普票和專(zhuān)票合起來(lái)不超過(guò)30萬(wàn)的類(lèi)型是吧

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:34

你好對(duì)的 是這個(gè)意思的

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 20:36

那報(bào)稅為何是錄入3%那行再減征2%

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:37

因?yàn)橄到y(tǒng)里面默認(rèn)的就是3% ?應(yīng)補(bǔ)稅款算出來(lái)的是3%,你開(kāi)的是1%的,按照1%來(lái)交增值稅,那不就得填寫(xiě)減免的2%

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 20:38

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10萬(wàn)*1% 貸營(yíng)業(yè)外收入。 這個(gè)分錄后面附什么原始憑證啊

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:42

你好 沒(méi)有原始憑證的

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 20:50

我上次把我公司的外賬發(fā)給你了你能給我講解下嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-08 20:57

你好,具體的講解什么的? 每筆業(yè)務(wù)還是啥

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 21:24

是每筆業(yè)務(wù)和他的數(shù)字是怎么來(lái)的你可以按照你自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)講

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:30

只能說(shuō)業(yè)務(wù),沒(méi)法說(shuō)金額 借原材料貸應(yīng)付賬款8499.12 這個(gè)是從東然塑業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)的材料入庫(kù)了沒(méi)有有支付 借原材料貸應(yīng)付賬款5476.80和上面的一樣的。 借原材料貸應(yīng)付賬款,19620 福安市惠達(dá)電子有限公司 從匯達(dá)購(gòu)買(mǎi)的材料入庫(kù) 類(lèi)型一樣的我就不說(shuō)了 借應(yīng)收賬款福安市樂(lè)爾康 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入192270 已銷(xiāo)售給樂(lè)爾康公司的,對(duì)方?jīng)]有給你回款。 借應(yīng)收賬款,樂(lè)爾康貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是負(fù)數(shù),這是退貨了,對(duì)方退給你們的。 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)4253.84。退貨之后退回的商品,你們重新入庫(kù)。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:31

第一個(gè)表格里面怎么不是做原材料入庫(kù)的,就是收入 他這個(gè)內(nèi)賬是沒(méi)有考慮增值稅的。這些都是加稅合計(jì)做賬的。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:35

借銀行存款貸其他應(yīng)收款153257.47。這個(gè)是你們替杭州勤謹(jǐn)網(wǎng)絡(luò)公司墊付了錢(qián)收回來(lái)了 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費(fèi)10871.68。這是銷(xiāo)售給樂(lè)爾康確認(rèn)的收入 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)25309.74 貸應(yīng)付賬款220000,這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)沒(méi)有支付 借制造費(fèi)用13680,制造費(fèi)用2067 貸應(yīng)付賬款15747 這個(gè)是車(chē)間發(fā)生的間接費(fèi)用,水電費(fèi)。 借有庫(kù)存商品, 貸制造費(fèi)用、勞務(wù)成本。這個(gè)是你的商品入庫(kù)的,但是他這個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該是借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用,借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本。

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:39

借管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、制造費(fèi)用、 貸應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)是計(jì)提的工資 這就是根據(jù)部門(mén)來(lái)的,后勤的管理費(fèi)用,銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售費(fèi)用,車(chē)間的制造費(fèi)用。

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快賬用戶(hù)2151 追問(wèn) 2024-05-08 22:49

不是啊我是想知道他數(shù)據(jù)怎么來(lái)的

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齊紅老師 解答 2024-05-08 23:06

數(shù)據(jù) 看原始憑證 打印出來(lái)沒(méi)有 有些沒(méi)發(fā)給你看 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83628.32,應(yīng)交稅費(fèi)10871.68 這個(gè)可以知道 就是收入是發(fā)票不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)是稅額

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您好,這個(gè)的話(huà)是低于30萬(wàn)的這個(gè)的,你好的
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您好,申報(bào)納稅時(shí),專(zhuān)票按百分之三繳納
2023-04-16
你好 季45免增值稅? 原3稅率現(xiàn)在是1 另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎 是2.5
2021-09-15
你好之前3%的現(xiàn)在1% 是的
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