你們公司沒有經(jīng)營?人員的工資也可以做成本
老師:您好!我們公司屬于園林設(shè)計小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報。有時會將設(shè)計業(yè)務(wù)委托其他公司設(shè)計,對方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個做為我們的主營業(yè)務(wù)成本。去年12月份我們委托其他公司設(shè)計,支付了20多萬的設(shè)計費用,但一直沒有收到對方公司發(fā)票,當(dāng)時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發(fā)票,便聯(lián)系對方開票。這個月如果收到對方公司的設(shè)計費發(fā)票,是否可以做為這個月的主營業(yè)務(wù)成本入賬?
你好 老師 幫一個7月才注冊的一個環(huán)保公司代賬的 他們開票不多 一個月一張兩張 這個月都還沒開過 我昨天做賬的時候發(fā)現(xiàn)沒有成本 我就打算把員工工資作為主營業(yè)務(wù)成本人工成本 但是報企業(yè)所得稅的時候有這個提示 這個怎么注意
老師,公司是做pos機的,然后開票收款都是開服務(wù)費,沒得成本,費用就是工資和差旅費,辦公費這些;匯算清繳時風(fēng)險提示沒得成本,我直接申報給會有影響?還是可以調(diào)一部分費用填成本?
老師,我們是做設(shè)計的公司,平常開出去的是設(shè)計類的發(fā)票。想問下,有時候我們接到的甲方給的設(shè)計工作,開了發(fā)票給甲方。然后把業(yè)務(wù)分包給了乙方。乙方給我們開設(shè)計的發(fā)票,這樣乙方給我們的發(fā)票,可以直接做我們的成本嗎,是算材料 還是算主營業(yè)務(wù)成本下的明細哪個成本呢。設(shè)計公司的主營成本應(yīng)該是人工,和分包款吧,沒啥主營成本了吧
一家勞務(wù)公司22年開票都是開的勞務(wù)費,有一張技術(shù)服務(wù)費發(fā)票10萬,我做的主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我做匯算清繳顯示我不通過,是這個技術(shù)服務(wù)費做的有問題導(dǎo)致的嗎?
7月份剛由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人 ,如何確定是否有輔導(dǎo)期?
對公賬戶打完款發(fā)了工資,發(fā)現(xiàn)開票開不了,怎么辦,有什么措施嗎?
老板如果為了少交稅讓我預(yù)提費用,這種做法違法嗎?
老師您好,我們聯(lián)系做保函,被保證人是江西的公司,我們付保函手續(xù)費,發(fā)票開給我們可以不,擔(dān)保公司說可以
出納可以保管會計憑證嗎發(fā)
老師,連著2個月進項稅額留抵,單位會不會被查,但是單位確實沒有收入進來,6月就一筆收入,7月沒有收入。我們是一般納稅人,建筑行業(yè),6月已經(jīng)有留抵進項稅額8萬了,7月沒有收入進來也沒有開票,沒有銷項稅額,導(dǎo)致又進項稅額留抵有3千多,這樣到8月能抵扣的進項稅額就有8.3萬
老師,出口發(fā)票,當(dāng)月報關(guān)單出口退稅聯(lián)能打印了,發(fā)票是不是可以先不開跨月開,但是匯率是不是得按這個月的還是可以按下個月?
老師好,新的所得稅報表里面有事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。 “職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下工資薪金借方發(fā)生額累計金額。 請問1、以上兩個項目是否包含研發(fā)人員的工資?2、所得稅匯算清繳時,工資基數(shù)是否也包研發(fā)人員工資?謝謝
有些企業(yè)賬上庫存可能不真實,但進銷存軟件必須和實際相符吧
門市租金年20w,交多少房產(chǎn)稅,明細發(fā)我下,土地使用稅一平24元,面積370平,幫我算下一共交多少稅,土地使用稅交多少,個稅交多少,房產(chǎn)稅交多少,印花交多少,增值稅及附加稅交多少
這個公司沒有人,平時只申報法人的個稅零申報?這種匯算清繳,能這樣直接報嗎,
沒有經(jīng)營,就開設(shè)計服務(wù),怎么解釋呢?
老師,現(xiàn)在有什么補救辦法?
沒法補救了,只能據(jù)實申報了
會得到什么后果?
查到虛開發(fā)票就會補稅加罰款
這種匯算清繳時提示無成本風(fēng)險,是不是稅務(wù)一定會查?還是有可能查
我只是說有那種風(fēng)險,盡量不要去犯,一旦查到就麻煩