你好!**2024年通用的通行費(fèi)發(fā)票在特定條件下可以用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅**。以下是具體的條件和注意事項(xiàng): - **征稅發(fā)票的要求**:如果是經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)公路,經(jīng)營(yíng)管理者開(kāi)具的征稅發(fā)票上會(huì)注明“通行費(fèi)”字樣,并且稅率欄次顯示適用的稅率或征收率,這樣的發(fā)票可以用于增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣。 - **不征稅發(fā)票的規(guī)定**:通過(guò)政府還貸公路時(shí),經(jīng)營(yíng)管理者會(huì)開(kāi)具財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的通行費(fèi)財(cái)政電子票據(jù),這種票據(jù)不得用于增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣。此外,如果客戶采取充值方式預(yù)存通行費(fèi),ETC客戶服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)具的不征稅發(fā)票也不能用于增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣。 - **橋、閘通行費(fèi)的計(jì)算**:對(duì)于橋、閘通行費(fèi),可以根據(jù)發(fā)票上注明的金額計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,公式為:橋、閘通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=橋、閘通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5%。 - **申報(bào)抵扣流程**:增值稅一般納稅人在申報(bào)抵扣時(shí),應(yīng)將通行費(fèi)電子發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》中“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。 - **發(fā)票查驗(yàn)與咨詢**:?jiǎn)挝缓蛡€(gè)人可以登錄全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)對(duì)通行費(fèi)電子發(fā)票信息進(jìn)行查驗(yàn)。如果遇到開(kāi)票問(wèn)題,可以撥打發(fā)票服務(wù)平臺(tái)熱線95022進(jìn)行咨詢;稅務(wù)問(wèn)題可撥打納稅服務(wù)熱線12366。 綜上所述,2024年通用通行費(fèi)發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅取決于發(fā)票類型和具體條件。納稅人需要根據(jù)具體情況判斷是否符合抵扣條件,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。在實(shí)際操作中,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)或稅務(wù)機(jī)關(guān),確保符合最新的稅法規(guī)定。 你這種抵扣存在風(fēng)險(xiǎn)
老師通行費(fèi)的發(fā)票可以按3個(gè)點(diǎn)計(jì)算,抵扣增值稅嗎?見(jiàn)發(fā)票
老師,通行費(fèi)增值稅普通發(fā)票增值稅也可以做抵扣對(duì)嗎?
老師好,通行費(fèi)發(fā)票不可以計(jì)算抵扣增值稅了嗎?發(fā)票右下角備注不可用于增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,這個(gè)通行費(fèi)發(fā)票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?
老師,這種通行費(fèi)發(fā)票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?可以的話,計(jì)算抵扣的稅率是多少呢
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒(méi)有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開(kāi)了發(fā)票16500元,公司沒(méi)有開(kāi)票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問(wèn)像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。