你好?分錄和正常的憑證分錄是一樣,只是金額要把個人承擔部分加到應發(fā)工資里面
個人承擔全部社保(公司+個人部門),從每月工資中扣除,請問該如何入賬?工資計提跟繳納,社保計提跟繳納的憑證應該怎么做?
9月工資在分公司發(fā)放,因注銷,9月份的社保公積金由子公司繳納 請問計提社保公積金企業(yè)承擔部分 的費用應該在哪個公司計提?
公司來的員工,給他補交3月份的社保,由他自己全額承擔,包括個人部分和公司部分,從他5月工資扣,現(xiàn)在交了他3月份和4月社保,發(fā)了4月的工資。 那他的計提社保,支付社保,計提工資,發(fā)放工資,這四步都該怎么寫分錄呢?
公司每月沒有給這個職工發(fā)工資,公司每月先代交所有職工社保費(含這邊職工的社保費),社保費單位部分和個人承擔部分是由這個職工自己承擔,然后再由這個職工把單位和個人承擔部分社保費轉(zhuǎn)入公司。像這種情況如何計提工資、社保?發(fā)放工資?繳納社保?著三個分錄咋寫?我們是先發(fā)工資后交社保
甲公司3月份一名管理部門員工,繳納上海社保,個人承擔部分767.55元,公司承擔部分1955.86元,請問交社保的會計分錄怎么寫?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務所的老師說這一欄不應該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關(guān)費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個稅需要交多少?幫我算下。
老師,進項稅額72325.86,稅負率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時的轉(zhuǎn)換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計提減值的。麻煩老師解答一下兩個關(guān)于減值的知識點
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
老師能給我寫一下分錄嗎
1、計提工資 借:生產(chǎn)成本-工資 制造費用-工資 管理費用-工資 銷售費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款-代扣員工負擔社保 其他應收款-代扣員工負擔公積金 應交稅費-個人所得稅 個人承擔社保計入其他應收款還是其他應付款呢? 先交社保,后發(fā)工資,計入其他應收款 先發(fā)工資,后交社保,計入其他應付款 3、計提社保 借:生產(chǎn)成本-社保 制造費用-社保 管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 4、支付社保 借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣員工負擔社保 貸:銀行存款 5、計提住房公積金 借:生產(chǎn)成本-公積金 制造費用-公積金 管理費用-公積金 銷售費用-公積金 貸:應付職工薪酬-公積金 6、支付住房公積金 借:應付職工薪酬-公積金 其他應收款-代扣員工負擔公積金 貸:銀行存款
謝謝老師,老師我這種情況是應該用其他應付款是嗎?
你好!先發(fā)工資,后交社保,是其他應收付
摘要 借方發(fā)生額 代理國庫稅收收繳 5,550.79 業(yè)務唯一編號20240416 724 代理國庫稅收收繳 102.07 3月工資 7,000.00 3月工資 4,925.00 1、計提工資 借:管理費用-工資13924.17 貸:應付職工薪酬-工資13924.17 2、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資13924.17 貸:銀行存款11925 其他應付款-代扣社保1535.1 其他應付款-代扣公積金362 應交稅費-個人所得稅102.07 3、計提社保 借:管理費用-社保4015.69 貸:應付職工薪酬-社保4015.69 4、支付社保 借:應付職工薪酬-社保4015.6
老師我這樣做的是對的嗎
你好!發(fā)放工資時個人個人部分沒有提現(xiàn)出來,就算單位承擔也需要顯示出來
老師你幫我寫一下,我沒有明白
你好!不好意思看串行了,你這樣可以
老師我這樣是對的對吧謝謝
你好!是的,這樣沒有問題了