不是 六月份才能抵欠 首先5月份你得有留底
我們公司這個(gè)月想申請(qǐng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個(gè)文件的說法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來要交5萬的增值稅,申報(bào)時(shí)我就可以減去這個(gè)留抵稅額3萬,最后交2萬就可以。是這樣理解嗎?
老師,單位是一般納稅人上個(gè)月要交的增值稅8萬多 然后有個(gè)延交的政策 上個(gè)月交的增值稅4萬多 還有4萬多沒交 繳款期限到明年2月份 這個(gè)月我申報(bào)增值稅在27欄本期已繳稅額填寫上個(gè)月交的4萬多嗎
先抵后退是先抵扣欠稅后,有余額的再退還稅款? 比如本期欠增值稅2萬元,在申請(qǐng)之前多交1千元增值稅,那是不是等于本期要交1.9萬稅嗎
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表,上期留底稅額有十一萬多,如果我這個(gè)月產(chǎn)生增值稅5萬噸,這五萬多是可以抵扣不交的是嗎
申報(bào)4月增值稅要交3萬的稅,但是不想交這么多,我可以本月先申報(bào),延期交稅,等申報(bào)5月的增值稅成本票多勾選2萬,有個(gè)留抵稅2萬,這樣我一起交稅的話是不是只要交1萬的稅呀
老師,公司報(bào)銷沒有發(fā)票或者發(fā)票不合格的應(yīng)該怎么處理呢?
老師,合伙企業(yè)對(duì)外有投資兩個(gè)公司,但還沒有實(shí)繳注冊(cè)資本,但現(xiàn)在合伙企業(yè)準(zhǔn)備注銷。怎么走正規(guī)注銷流程?PS:合伙企業(yè)有20個(gè)合伙人
一、廢舊菌棒有自己用過的有收購的,直接賣給發(fā)電廠 二、廢舊菌棒有自己產(chǎn)的有收購的,打碎后,用于自己發(fā)菌棚 這兩種都問一下是否免稅
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對(duì)采購壓根沒限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會(huì)很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢,該問題旨在聽取多位老師意見及建議,請(qǐng)勿重復(fù)接單。
請(qǐng)問企業(yè)登錄電子稅務(wù)的手機(jī)號(hào)不知道用那個(gè)人注冊(cè)的,可以用法人的手機(jī)號(hào)直接找回用戶名嗎?
請(qǐng)問我們企業(yè)所得稅匯算清繳快到300萬了,有什么好的解決辦法嗎
老師,公司沒有自己的汽車,也沒有租車,負(fù)責(zé)人開自己的車出差,可以報(bào)銷油費(fèi)么
購買土地,對(duì)方給開具增值稅專用發(fā)票嗎
老師,計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的,發(fā)票認(rèn)證后很多張發(fā)票的金額可以匯總到一條分錄嗎
老師,這是普票還是專票?能抵稅嗎?
那意思我的4月的增值稅3萬還要交稅?
5月份留抵,6月份抵扣,那我4月的增值稅3萬還是繼續(xù)交嗎,還是我6月申報(bào)一起交4.5,6三個(gè)月的?
4月份需要交1000的增值稅,然后你5月份認(rèn)證了1500。假設(shè)不需要交增值稅的情況下,然后在6月份抵扣了這個(gè)1000,然后還剩下留底500 假設(shè)4月份應(yīng)該交1000的增值稅,然后你5月份認(rèn)證了800,然后在6月份抵扣了這個(gè)800,只需要補(bǔ)200的增值稅。 4月份應(yīng)該交1000的增值稅,這個(gè)是沒有交沒有交不交 先不要交。
這個(gè)月申報(bào)4月多出來3萬的增值稅不交,下個(gè)月正常申報(bào)5月抵扣留出多抵稅2萬,7月份申報(bào)6月的抵扣只要交1萬的增值稅是吧
你好對(duì)的 是這么做的