您好,這個的話是不需要的計提的
已經(jīng)足額提取折舊固定資產(chǎn) 在企業(yè)所得稅匯算清繳表還需要填寫嗎?
在建工程未取得發(fā)票,暫估進來并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)已經(jīng)提的折舊匯算清繳要不要調(diào)增?
無法取得發(fā)票的固定資產(chǎn),做完資產(chǎn)評估后入賬計提折舊,折舊可以稅前扣除嗎
老師您好 2023年購買固定資產(chǎn)發(fā)票未到暫估入賬而且已計提折舊,假如2024年匯算清繳前發(fā)票還是未到,需要納稅調(diào)增嗎
固定資產(chǎn)入賬時未取得發(fā)票,其折舊匯算清繳不讓扣除,還需要計提嗎?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進項-9700.68 銷項62.12 進項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
那資產(chǎn)負債表上一直只有固定資產(chǎn)的原值,這樣的數(shù)據(jù)就不能反應(yīng)真實的情況了呀
資產(chǎn)負債表是凈值啊,還有扣除折舊的金額
折舊不計提凈值也沒辦法核算出來呀
對,所以報表,是扣除折舊的
那是不是資產(chǎn)負債表直接填凈值,不填原值喝和折舊額了?這樣做 嗎
嗯對,直接就是凈值列就可以的
謝謝老師
不客氣的理解了就好