您好,次年匯算前取得都是可以稅前扣除的
今年取得18年的成本專用發(fā)票,當(dāng)年成本沒有暫估,成本匯算清繳不能扣除是嗎?進(jìn)項可以抵扣嗎?
上月份有收入沒有成本,交了所得稅。本月有成本無收入。利潤表上也是負(fù)數(shù)。但所得稅是零而不是負(fù)數(shù)。像這種當(dāng)月開票,次月才取得成本發(fā)票的賬務(wù)該如何處理,才能保證成本可以抵應(yīng)納稅所得額?
一般納稅人企業(yè),5月份的一筆材料成本6月份才取得發(fā)票,能不能在5月份稅前扣除?如何記賬?
老師,企業(yè)去年暫估的成本入賬稅前扣除了,今年匯算清繳前取得了發(fā)票,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬嗎?還是需要把發(fā)票放回去年暫估成本的那個月份的賬里?
購入材料成本的發(fā)票沒有在當(dāng)月取得,但是成本已入賬,公司不需要抵扣進(jìn)項稅的,發(fā)票次年才取得的能做稅前扣除成本嗎?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費(fèi)用有風(fēng)險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
匯算清繳后才取得呢
你好,那就不作為去年的扣除成本
就是沒用了是嗎
你好,有用,你取得的時候再入賬即可