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23年一筆業(yè)務(wù)招待費退回怎么做分錄

2024-05-07 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-07 14:21

你好,你當(dāng)時支付的時候怎么做的憑證?

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快賬用戶1469 追問 2024-05-07 14:22

借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費

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快賬用戶1469 追問 2024-05-07 14:22

貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-05-07 14:25

你好你現(xiàn)在借銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶1469 追問 2024-05-07 14:26

公司執(zhí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-05-07 14:30

你好,你進入利潤分配,未分配利潤。

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你好,你當(dāng)時支付的時候怎么做的憑證?
2024-05-07
借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-05-07
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤。匯算清繳不允許抵扣所得稅的。
2024-05-07
您好, 直接沖費用就可以了
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費-
貸:其他應(yīng)付款-
2024-05-07
你好,2024年退回2023年業(yè)務(wù)招待費,分錄是 借:銀行存款等科目 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用?
2024-01-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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