借應(yīng)收賬款或是銀行存款300 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297.03, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅2.97。
你好老師,小規(guī)模納稅人作廢的增值稅普票,怎么做分錄呢
老師我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人人這個(gè)季度開(kāi)票超了要交增值稅分錄怎么做啊
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)免稅的普票,這個(gè)免稅的增值稅這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)怎么做賬做分錄呢?開(kāi)出去的增值稅普票?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的超市,這個(gè)怎么做分錄呢?
資陽(yáng)辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽(yáng)辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
資陽(yáng)辦的公交車(chē)學(xué)生卡成都不能刷嗎
老師,我的老板現(xiàn)在要租房子,作為承租方,這個(gè)稅后租金的概念,是不是就是說(shuō),房老板收到這個(gè)租金后,就是他自己承擔(dān)增值稅和個(gè)稅,印花稅,我的老板作為租承方,不再承擔(dān)任何稅費(fèi)了,是嗎?
老師,公司賣(mài)了一輛車(chē),之前沒(méi)有發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在怎么處理
老師,企業(yè)食堂員工的工資和社保記入職工福利費(fèi)里,我想咨詢下,職工福利費(fèi)不超過(guò)工資薪金14%允許扣除,那縫年過(guò)節(jié)發(fā)福利,要是超了14%,那么實(shí)際福利費(fèi)也沒(méi)發(fā)那么多,這里不是還包括工資嗎?福利費(fèi)不全是給職工發(fā)的,還有食堂員工工資呢,咋辦呢?
資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的權(quán)益賬面值和評(píng)估值代表什么意思?報(bào)告中是負(fù)數(shù)。
老師這是公司給員工旅游的,右邊撕開(kāi)了,還能用嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下從基本戶轉(zhuǎn)賬到一般戶,一般戶用來(lái)碳排放交易,這個(gè)費(fèi)用怎么做分錄
新開(kāi)的公司,7月23發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,8.19開(kāi)通的稅務(wù),是從下個(gè)月開(kāi)始0申報(bào)嗎
它這是收銀臺(tái)上收到的錢(qián)開(kāi)的發(fā)票,怎么做分錄
你好,收到了錢(qián),那就是銀行存款。借銀行存款300貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
那摘要咋寫(xiě),這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是多少?4月份的?
你好,19668.44-79.2,按照這個(gè)來(lái)。也就是后面的19589.24。
分錄對(duì)嗎
可以的,可以這么做的。
不應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
那你就選擇應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這一個(gè)。如果選擇不了的話,你就用銷項(xiàng)。
選不了???但是有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,但這不是一般納稅人的嗎
那你就自己增加一個(gè)三級(jí)科目,小規(guī)模使用,在應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅后面增加。你選不了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,那你只能選一個(gè)其他的不是嗎?減免稅款也是一般納稅人使用的。小規(guī)模就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
但是我看財(cái)務(wù)總監(jiān)他做的三月份的賬是這么做的呀
你好,那他就是沒(méi)有合適的,他就選擇了這一個(gè)。但是小規(guī)模應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,
是不是因?yàn)?%減按1%繳稅,所以就用了這個(gè)科目
和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,小規(guī)模它就一個(gè)科目。
又不是單獨(dú)減免的2%,即使減免了2%,他也不用這個(gè)科目。
那我就不懂了,為啥是
因?yàn)樗麤](méi)有一個(gè)二級(jí)科目,所以只有這一個(gè)二級(jí)科目能用。
你看下,用這個(gè)可以嗎
可以的,可以這么做的。