你好,押金可以憑借支付回單做賬 租金需要取得發(fā)票,才可以稅前扣除的
老師,押金收不回來沒發(fā)票可以稅前扣除嗎 我們公司辦理門卡交的押金,對(duì)方說退房時(shí)只能退一半,那我們支付的另一半押金需要開發(fā)票么,現(xiàn)在只有收據(jù)能否入賬,計(jì)入營業(yè)外支出稅前扣除么?
客戶 通過 支付寶掃碼 用 交通銀行借記卡 付意向金2萬,由于單筆限額只有1萬,所以 要付2次錢。 這種情況下,財(cái)務(wù)上,是不是 一筆訂單生成兩筆憑證?(因?yàn)楦读?次款,客戶每付款一次,支付寶是否會(huì)生成一張付款憑證,企業(yè)銀行端會(huì) 2次收款,分別產(chǎn)生2張 銀行回執(zhí) ?)出納登記 當(dāng)日是 銀行存款日記賬 是 根據(jù) 2筆銀行收款 的 回執(zhí)單 登賬嗎?還是憑其他 原始憑證 登記銀行存款日記賬?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
1、以10元的價(jià)格(面值1元)款。發(fā)行5000股股票,已收2、從銀行借入短期借款20000元。3、公司向所有者分派3000元的現(xiàn)金股利4、公司支付3000元的利息給銀行。5、按每股50元的面值發(fā)行2000股普通股,共收到現(xiàn)金100000元6、購買了8套辦公設(shè)施準(zhǔn)備出售給顧客,每套成本為20000元。本公司只支付了10000元的現(xiàn)金,并為剩下的貨款簽發(fā)了一張應(yīng)付票據(jù)。7、公司提供咨詢業(yè)務(wù),收取200000元的咨詢費(fèi),已通過銀行收取。8、辦公室小王出差發(fā)生公務(wù)卡支出2000元,憑發(fā)票、pos機(jī)小票等原始憑證報(bào)銷差旅費(fèi)、計(jì)提并用現(xiàn)金支付管理人員工資100000元10、用現(xiàn)金支付20000元的租金。資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貨固定資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)金額負(fù)債權(quán)益短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)付債券股本資本公積未分配利潤負(fù)債權(quán)益總填空題!
1、以10元的價(jià)格(面值1元)發(fā)行5000股股票,已收款。2、從銀行借入短期借款20000元。3,公司向所有者分派3000元的現(xiàn)金股利。4、公司支付3000元的利息給銀行。5、按每股50元的面值發(fā)行2000股普通股,共收到現(xiàn)金100000元6,購買了8套辦公設(shè)施準(zhǔn)備出售給顧客,每套成本為20000元。本公司只支付了10000元的現(xiàn)金,并為剩下的貨款簽發(fā)了一張應(yīng)付票據(jù)。7,公司提供次詢業(yè)務(wù),收取200000元的次詢費(fèi),已通過銀行收取。8、辦公室小王出差發(fā)生公務(wù)卡支出2000元,憑發(fā)票、pos機(jī)小票等原始憑證報(bào)銷差旅費(fèi)。9、計(jì)提并用現(xiàn)金支付管理人員工資100000元10、用現(xiàn)金支付20000元的租金。資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)金額負(fù)債權(quán)益貨幣資金①短期借款交易性金融資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款應(yīng)付債券存貨4股本固定資產(chǎn)資本公積未分配利潤資產(chǎn)總計(jì)⑨負(fù)債權(quán)益總
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
收據(jù)是必須的嗎?主要是押金收據(jù),租金有發(fā)票。
你好,最好是有相應(yīng)的收據(jù)?