那個是很正常的哈,能合理解釋就行
老師,我們公司從去年在建工程.月開始投產(chǎn),之前我的買回來所有進(jìn)項稅都記在借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_待抵扣稅額,6月份我勾選認(rèn)證了進(jìn)賬稅大于銷項稅(6月進(jìn)賬87000_86000=1000元留底),我沒有做稅費會計分錄,7月就是本月銷項稅大于進(jìn)賬稅我怎么做待抵扣稅額會計分錄,請老師指點?
老師好!請問稅負(fù)是怎樣計算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個月注冊的公司,4月銷項稅額減去進(jìn)項稅額(銷項稅額有40多萬元,進(jìn)項稅額有70多萬元,我留待抵扣進(jìn)項稅30多萬元)本月應(yīng)交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負(fù)多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負(fù)是多少呀?謝謝老師!
老師,商貿(mào)企業(yè)每月都正常經(jīng)營,為啥進(jìn)項總是大于銷項呢 我有個客戶是商貿(mào)公司一般人,賣計算機及計算零配件的,也不存在買進(jìn)項的問題,為啥每月的進(jìn)項總是大于銷項,如果不刻意保持增值稅稅負(fù)率的話,公司每月都不用交增值稅的
我公司是商貿(mào)公司,有銷售酒水的業(yè)務(wù)13%,有建筑安裝工程服務(wù)9%,銷售酒水的進(jìn)項發(fā)票比較充足,而建筑安裝工程9%的進(jìn)項沒有。每個月的增值稅稅負(fù)很高,都到五六個點了,老師,這方面我應(yīng)該怎么規(guī)劃一下呢,增值稅交太多了,壓力很大
老師,我們是新公司,去年10月才有銷售,但都是進(jìn)大于銷,沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅,導(dǎo)致銷和進(jìn)都有余額的,我今年可不可以一次性把去年到今年的銷項和進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅里嗎?
老師,一個商貿(mào)公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司???
老師,我們跟客戶簽訂了采購合同,但是因為客戶原因,我們實際發(fā)貨與合同不符,客戶打款是按實際發(fā)貨金額打款,當(dāng)時發(fā)票是按合同金額開具的,這樣我們應(yīng)該怎么處理比較合適
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師,現(xiàn)在公司注銷, 1、都是什么流程。 2、銀行,醫(yī)社保,工商,稅務(wù)。這些的先后順序是啥。 3、銀行的余額銷戶轉(zhuǎn)到哪里。 4、銷戶的時候,賬面有什么要注意的。
老師好,社保滯納金計入什么科目?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆會計分錄錯了,應(yīng)該借記應(yīng)收賬款-B,實際寫成了應(yīng)收賬款-A,現(xiàn)在怎么做處理
老師,我們是一般納稅人,銷售免稅鮮活蛋肉,供應(yīng)商把免稅發(fā)票開成了1%的普票,影不影響享受免稅政策,所得稅能正??鄢龁??
每筆支出都有手續(xù)費,但是銀行給我開票的時候是開在一起的,這個發(fā)票我應(yīng)該附在哪個憑證后面啊,還是支出的時候不做手續(xù)費,銀行發(fā)票來了再做。怎么做比較好
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤?
我想問老師,開票時加工制造服務(wù)這個類別找不到呢?
按貨物的類別找,不是籠統(tǒng)的加工制造