你好,同學(xué),是可以的
您好,21年10月之前的會(huì)計(jì),做賬的時(shí)候,月末年末都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師,我去年增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是忘記把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅了,有影響嗎
老師,我們公司那個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)以前會(huì)計(jì)月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金里。我今天看到進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),現(xiàn)在是銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個(gè)月累計(jì)余額,這個(gè)賬務(wù)怎么修改調(diào)整?
老師好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話是轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?謝謝 以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),科目下面掛了一串的數(shù)字,都是直接計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再交稅把未交沖了,現(xiàn)在可以一年一年的把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)平嗎?
老師,我們是新公司,去年10月才有銷售,但都是進(jìn)大于銷,沒(méi)有做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅,導(dǎo)致銷和進(jìn)都有余額的,我今年可不可以一次性把去年到今年的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅里嗎?
2024年出庫(kù)一筆貨物695萬(wàn),2024-2025年目前未開(kāi)發(fā)票,2024年匯算清繳收入調(diào)增了695萬(wàn),交稅了,2025年匯算清繳收入可以調(diào)減麼695萬(wàn)
老師:美容業(yè)公司,采購(gòu)的物料,是先計(jì)入原材料,領(lǐng)用到門店時(shí)再計(jì)入成本?原材料有,酒精、棉簽,小刀, 1次性床單手套,口罩等,這些要添加二級(jí)科目嗎?這些物料品種特別多,,繁雜。
小規(guī)模的免稅部分我入到營(yíng)業(yè)外收入的”其他這里”,可以嗎?
老師,企業(yè)工商年報(bào)股東變更,不知道沒(méi)有變更,今年出資情況直接寫了新的股東,今年24年股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要填報(bào)嗎?轉(zhuǎn)讓日期沒(méi)有辦法填寫
我單位屬于文化館,現(xiàn)有單位人員成立的藝術(shù)工作室,比如宣傳部轉(zhuǎn)到我單位的藝術(shù)工作室補(bǔ)貼,是怎么入賬呢
企業(yè)給員工勞動(dòng)合同調(diào)解后賠償支付需要報(bào)個(gè)稅嗎?是用對(duì)公賬戶支付給員工嗎?
12月31日合并工作底稿中對(duì)乙公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資由成本法改為權(quán)益法的調(diào)整分錄。。題目問(wèn)的是啥意思呢,??題目讀不懂?為啥不調(diào)整評(píng)估增值?
差旅交通費(fèi)要發(fā)票報(bào)銷嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是要納稅調(diào)增
A公司欠B公司100借款,A又替B公司向C公司支付了違約金70,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何做賬?
2022年的發(fā)票在電子稅務(wù)局怎么查詢,知道金額,
好的,謝謝
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快