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老師,我們是新公司,去年10月才有銷售,但都是進(jìn)大于銷,沒(méi)有做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅,導(dǎo)致銷和進(jìn)都有余額的,我今年可不可以一次性把去年到今年的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅里嗎?

2024-02-04 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-04 12:38

你好,同學(xué),是可以的

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快賬用戶8996 追問(wèn) 2024-02-04 12:42

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-04 13:23

好的呢,同學(xué),祝你生活愉快

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你好,同學(xué),是可以的
2024-02-04
您好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1037487.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1037487.23
2021-01-20
你好,未交增值稅借方有余額表示留底的,這個(gè)不用操作。
2022-01-05
就把已交稅額那里按進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)調(diào)整相同數(shù)額
2023-06-07
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可不用結(jié)轉(zhuǎn),如果你結(jié)轉(zhuǎn)的話,做這個(gè),不管是當(dāng)年還是跨年都可以用這個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-06-18
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