你好,同學(xué) 這個的同學(xué),9%專票
甲制造型一般納稅人企業(yè),出租房屋給乙制造型一般納稅人企業(yè),用于生產(chǎn),請問甲方的發(fā)票如何開呢?稅率是否是9%?稅收分類編碼選哪個?普票和專票都可以開嗎?
你好,老師,我公司是一般納稅人, 1.經(jīng)營范圍是自有物業(yè)管理,有物業(yè)出租,其中有水費是供水公司向我們公司統(tǒng)一收取,我們再開票給租客收回水費,不知道我們向租客收取的自來水水費是否可以按否按簡易計稅的稅率3%開票? 2.那我們沒有對外支付的自來水水費而是直接向租客收取的,那是不是按全額為銷售額? 3.經(jīng)營范圍有自有物業(yè)管理,有物業(yè)出租,算不算提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人
一般納稅人企業(yè)轉(zhuǎn)租外地廠房(22年取得房產(chǎn)證),企業(yè)可以自行開票嗎,稅率是否為9%
老師好,請問制造業(yè)一般納稅人向其他公司出租閑置廠房收取租金及水電費,我們開發(fā)票給對方稅率分別多少,這個業(yè)務(wù)除了增值稅及其附加稅還要交哪些稅
老師好,一般納稅人制造企業(yè)出租自有的廠房,收取水費,是否可以開3%稅率專票,還是還9%專票
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
什么情況下才能開3%的專票
什么情況下才能開3%的專票 這個一般是初級的水電的
初級水電怎樣理解
大白話,就是生產(chǎn)水電的,第一道的出售
目前水務(wù)公司開給我司是3%專票,如開9%專票給租客,這樣還要多繳納稅費
目前水務(wù)公司開給我司是3%專票,如開9%專票給租客,這樣還要多繳納稅費 你們收到專票的話可以抵稅的