你好,你去查一下他當(dāng)時做了哪個調(diào)整的,做了分紅或是做了以前年度損益調(diào)整都會影響 調(diào)整以前年度損益相關(guān)的可以忽略
老師,想問一下,年度資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中凈利潤勾稽關(guān)系對不上的原因有哪些呢?我要怎么去查呢?
老師,三大報表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報表的勾稽關(guān)系。是什么?
老師,你好!我們9月未利潤分配有分配, 那是不是資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”那一欄的勾稽關(guān)系就不是“利潤表”中的,本年凈利潤加上上年未分配利潤之和??我這兩個數(shù)的勾稽關(guān)系對不上了
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平,差100塊錢。資產(chǎn)負(fù)債表本身是平的,2月有一個100塊直接計入未分配利潤了,這種情況下勾稽關(guān)系對不平,需要調(diào)整嗎,還是就不用管他呢
老師,想問個問題,我們1月分紅50萬,從那個月開始,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就不對,差額50萬,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初,比利潤表凈利潤少了50萬,這個怎么回事,要怎么調(diào)整呢?
老師北京公司變更經(jīng)營范圍出現(xiàn)這個怎么選后添加2項(xiàng)經(jīng)營范圍沒備案呢
老師,欠公司的貨款,客戶用房子頂賬,房子落到股東不滿18孩子戶頭上,公司欠股東款.可以這樣操作嗎
老師 企稅每個季度都要報一次嗎
老師,您好!請教您 500103的生產(chǎn)成本下的制造費(fèi)用會增設(shè)三級科目嗎? 5101制造費(fèi)用下的二級科目與上面500103生產(chǎn)成本下的制造費(fèi)用二級科目是一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我們供應(yīng)商不愿開發(fā)票,都是前幾年的交易,我們有付款,但我們公司沒做暫估入庫,打電話去對方稅務(wù)局投拆,需要我們提供什么資料嗎?對我們有哪些影響,謝謝
老師,我公司情況較特殊注冊了一個醫(yī)療技術(shù)有限公司,用一個私立醫(yī)院資質(zhì),公司買設(shè)備,出人員,出各項(xiàng)支出給病人做透析,4月取的證,注冊2人股東,一人7一人3,當(dāng)月這兩人分別繳了5萬,打算再加入3個股東,并且總共股東打算出資300萬左右買設(shè)備,但目前出資算借款,具體我這業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊,不知道怎么處理了,太混亂了,這些出資人算不算股東啊,他們打算,這個公司透析服務(wù)回款后先還他們的本金
老師,年中從代理記賬接回來的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是跟代賬公司的一樣
匯算清繳本年累計實(shí)際已繳納的所得稅額,是包括在24年繳23年的款嗎
不需要認(rèn)證的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
工商年報,股權(quán)變更日期是寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期。還是新的營業(yè)執(zhí)照日期