同學(xué)你好,數(shù)電系統(tǒng)確認(rèn)

你好老師,我們是銷售方,現(xiàn)購(gòu)買方10月份銷售有退貨,10月份我方開的紙質(zhì)專用發(fā)票需要開具紅字發(fā)票,今購(gòu)買方填寫了紅字信息表,但是對(duì)方說(shuō)無(wú)法打印出紅字信息表。我詢問(wèn)對(duì)方是否現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里填寫的紅字信息表呢?對(duì)方說(shuō)是的。但是我疑惑得是,為什么我在我們公司電子稅務(wù)局里并沒(méi)有查到紅字信息確認(rèn)單呢?不需要銷售方確認(rèn)嗎?安徽蚌埠目前還是紙質(zhì)發(fā)票。我已經(jīng)在稅控盤里查到購(gòu)買方填寫的紅字信息了
2021年收的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(專票),現(xiàn)在要部分紅沖,發(fā)票提供者之前是稅控盤開票,現(xiàn)在是全電票系統(tǒng)。我家還是稅控盤。現(xiàn)在發(fā)票提供單位在開票系統(tǒng)中提交了紅字信息確認(rèn)單。我單位稅控盤如何操作處理?
我們是銷售方當(dāng)時(shí)開的紙質(zhì)發(fā)票,購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點(diǎn)紅字發(fā)票開具還是要先點(diǎn)紅字信息確認(rèn)單錄入呢
老師,我們現(xiàn)在是數(shù)天系統(tǒng)需要紅沖2023年的紅字發(fā)票,對(duì)方現(xiàn)在還用的是金稅盤,沒(méi)有開通數(shù)電系統(tǒng)那么我方紅沖的話,需要錄入紅字信息單,那么對(duì)方確認(rèn)是在數(shù)電系統(tǒng)里面確認(rèn)還是在金稅盤里面確認(rèn)?
老師 我家現(xiàn)在還在用稅控盤開發(fā)票呢 今年2月份給對(duì)方公司開的專票 然后對(duì)方也抵扣了 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票需要作廢 但是對(duì)方已經(jīng)是數(shù)電票系統(tǒng)了 他家在數(shù)電票系統(tǒng)上申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息單,但是我家一直用金稅盤呢 就導(dǎo)致他家開的紅字信息表 我家下載不到 這都六天了還是下載不到他家開的紅字信息表
老師收入31500元,增值稅免稅額多少啊,怎么算的
我們公司是小規(guī)模納稅人,有銷售食用油收入,還有房租收入,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?。糠孔馐杖?萬(wàn),銷售食用油收入47萬(wàn),申報(bào)通過(guò)不了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,沒(méi)有發(fā)工資,這種人工費(fèi)可以暫估嗎,分錄該怎么出呢
印花稅是只有開票申報(bào)嗎?別人開的不用申報(bào)吧?
稅費(fèi)和社保滯納金按百分之幾算
C&f成交方式,退稅的時(shí)候,在哪一個(gè)步驟,把成交方式的金額改成fob
老師你好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬需要看到發(fā)票才能入費(fèi)用嗎?
系統(tǒng)只有9%的稅率,建安發(fā)票如何開3%的發(fā)票
老師請(qǐng)教下支付員工工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬工資—5000 貸 銀行存款—5000 然后這筆費(fèi)用因?yàn)橘~戶賬號(hào)錯(cuò)誤被退回來(lái)的,是不是退回要這么做賬 借 銀行存款—5000元 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資5000元
老師好,咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎


但是對(duì)方從來(lái)沒(méi)有開過(guò)數(shù)電票啊,也可以嗎?
可以的,必須的在數(shù)電系統(tǒng)開。沒(méi)辦法切換。數(shù)電對(duì)數(shù)電