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老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳 無票支出是填到105000 第30行其他那里嗎

2024-05-06 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-06 16:52

你好是的,就是這樣子。

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快賬用戶7319 追問 2024-05-06 16:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-06 16:54

你好,不用客氣的了。

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你好是的,就是這樣子。
2024-05-06
您好,填寫在其他里面就行
2021-03-29
你好,不是福利費(fèi)宣傳費(fèi)招待費(fèi)的吧 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額
2024-03-08
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-05-23
需要自行調(diào)增利潤(rùn)來繳納企業(yè)所得稅,這樣就省的補(bǔ)提企業(yè)所得稅了
2024-03-19
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