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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,無發(fā)票支出在那里調(diào)增

2024-03-08 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-08 19:36

你好,不是福利費宣傳費招待費的吧 納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額

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快賬用戶4045 追問 2024-03-08 19:51

老師,之前的會計固定資產(chǎn)計提有誤,導(dǎo)致之前年度固定資產(chǎn)計提折舊費少,然后更正了之后,今年最后一年計提折舊期限了,就計提的多,這種可以嗎,風險掃描了,有提示

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齊紅老師 解答 2024-03-08 19:52

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4045 追問 2024-03-08 20:00

但是風險掃描了,稅務(wù)提醒,這種會被抽查嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:01

你好,不一定 抽查不一定的

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快賬用戶4045 追問 2024-03-08 20:01

異地預(yù)繳的稅款有1000多,公司虧本了,那這個稅款是退稅呢,還是留著,退稅,稅局會查賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:02

不能留著抵扣, 你要么退稅 要么調(diào)整不推稅 退稅要求嚴格的,他會要求查賬

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快賬用戶4045 追問 2024-03-08 20:02

只是電子設(shè)備正常情況計提1萬多,之前計提的少,今年計提了3萬多,所得稅匯算清繳風險掃描了,提示,這種咋辦呢

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快賬用戶4045 追問 2024-03-08 20:03

是異地預(yù)繳的稅款,老師,就1千多元,這個也要查賬嘛,虧了很多,以前就虧損了用虧損彌補的,這個也要查賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:05

你之前做匯算清繳做錯了,之前你少做的,你應(yīng)該會算青交之前補計題上,然后匯算清交的時候納稅調(diào)減,然后以后正常做。

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:06

你不管退多少 稅務(wù)局他不想給你退的情況下,他都能要求查賬

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快賬用戶4045 追問 2024-03-08 20:07

但是是異地預(yù)繳的稅款呢,稅是交在異地

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齊紅老師 解答 2024-03-08 20:09

你可以申請退費試一下的。

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你好,不是福利費宣傳費招待費的吧 納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
2024-03-08
老師,無票支出通常不能作為企業(yè)成本費用扣除,所以在匯算清繳時需要調(diào)整。你提到的“利潤總額下面,加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額”這一欄,主要用于填寫按特定業(yè)務(wù)規(guī)定計算的應(yīng)納稅所得額。無票支出應(yīng)在“不可扣除的支出”一欄中填報,從而調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2024-10-30
你好,匯算清繳所得稅無票費用調(diào)增,在納稅調(diào)整表的 其他
2021-05-28
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他
2020-11-23
你好,在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫,做全額調(diào)增處理?
2022-06-23
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