同學好,我看下你的問題

老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個材料賣出去了,我們要開進項給對方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來結轉成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
老師,你看開票是這樣子的,因為對方說少收2個點,所以發(fā)生運費不含稅金額14200,就是14200*0.07=994 14200+994=15194 開的發(fā)票,我們以為是給稅金994給對方,對方確問我們拿15194*0.07=1063.58的稅金,到底應該按哪個稅額給對方呢
老師好 ,我想問下開13點的票給對方,然后對方退回4個點給我們,是不是按13點的票面金額換算成不含稅金額*4%?就是退給我們錢?
老師,我們采購東西,對方給我們開發(fā)票,對方的開票信息上面是法人的銀行賬號,這樣的發(fā)票可以嗎?才開的公司還沒去開戶,一萬多的金額,對方讓我們打款給法定代表人賬戶上,這樣是不是風險很大
老師 我們采購東西 對方給我們開普票 上面有金額 稅額 為什么我們不是按金額給對方錢就可以了 那個增值稅稅額又是對方去上交給稅局的 不是采購方上交的 為什么采購方還要按開票的上面的稅額給那個稅額對方呢 采購方不應該是按開票上面的不含稅金額給對方就行了嗎? 老板的問題我我蒙圈了 不懂怎么回答更好
2月的費用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務員提了銷售單,我們負責審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設備柜放在西藏的某酒店內供客人掃碼付費取出使用制氧設備,我司定期給酒店結算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務顯示無權限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預收款,收到尾款怎么沖預收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務公司,收到材料和勞務的發(fā)票,實際就是只收一定比例的管理費,我們不管項目,但是是后來預繳后,全部稅費出來再扣除后,計算分攤后來給我們進項的材料和勞務專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應收賬款-某客戶(某項目) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到材料和勞務公司進項發(fā)票: 借:主營業(yè)務成本-材料/勞務 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-某公司(某項目) 請問這種做賬對不,另外我預繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費現(xiàn)在還吊著,應該怎么處理?
同學好,我們國家是以票控稅。銷售方賣出的東西,實際上是采購方承擔了增值稅,采購方是要按合計金額付款的。如果銷售方開的是專票,購買方是一般納稅人還可以享受稅額的抵扣。
好的 謝謝!
會計學堂祝您生活愉快。