你好,匯算清繳做了成本費(fèi)用沒有發(fā)票的,這些需要納稅調(diào)增。

老師,去年有筆費(fèi)用多預(yù)提了,匯算清繳時(shí)調(diào)增,沖回多計(jì)提的部分,同時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要調(diào)整嗎?還是按原來的數(shù)據(jù)就可以?
老師您好,去年計(jì)提的費(fèi)用今年沒有收到發(fā)票(預(yù)計(jì)取消了),今年做匯算清繳的時(shí)候是做到其他調(diào)整項(xiàng)目,還是在今年賬務(wù)上沖了今年繳納,謝謝老師! 是希望據(jù)實(shí)納稅的,謝謝謝謝
#提問#我們是工程勞務(wù)公司簡(jiǎn)易計(jì)稅掛在2022年在工程施工科目下掛450967項(xiàng)目沒有完,在2022年沒有做結(jié)轉(zhuǎn),也沒有給工人申報(bào)個(gè)稅,只是把工資發(fā)完了,在2023年項(xiàng)目完了之后在做成本結(jié)轉(zhuǎn)。沒有申報(bào)個(gè)稅做了臨時(shí)工資可以嗎?如果要調(diào)整用不用在2022年匯算清繳時(shí)調(diào)整還是不用,麻煩老師回復(fù)一下
老師,如果22年匯算清繳時(shí)的虧損彌補(bǔ)表中結(jié)轉(zhuǎn)了17萬可以用來彌補(bǔ)虧損。今年第四季度預(yù)估盈利6萬。在第四季度需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
老師,建筑行業(yè),2023年年末預(yù)提費(fèi)用了,今年匯算清繳時(shí)由于該項(xiàng)目沒結(jié)束預(yù)提費(fèi)用沒沖完,匯算清繳時(shí)需要把預(yù)提費(fèi)用調(diào)整嗎?如果等項(xiàng)目結(jié)束再調(diào)整可以嗎
啊,我們是十場(chǎng),然后呢,付人工那個(gè)就是呃張三兒呃10000塊錢是人工費(fèi),然后是走主營業(yè)務(wù)成本,然后呢,這張三呢,又墊付了2000塊錢的那個(gè)運(yùn)費(fèi),所以說我只給他啊8000塊錢,這個(gè)業(yè)務(wù)如何做分錄?
請(qǐng)問老師:股東(在本公司已近退休了)現(xiàn)在要從新返聘給開工資一般開多少?還用填個(gè)稅那里表嗎?或者還辦啥手續(xù)呢謝謝!
請(qǐng)問老師,單位給獨(dú)生子女員工,報(bào)銷的獨(dú)生子女的醫(yī)藥費(fèi)用,需要繳納個(gè)稅么
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?


老師,等待項(xiàng)目結(jié)束再調(diào)整可以嗎
你好 不可以的, 沒有發(fā)票就得納稅調(diào)增
有可能這些成本發(fā)票在下一年回來
哦,那你明年再納稅調(diào)減就是了。
不是根據(jù)項(xiàng)目來,它是按年來的。