開了票,沒收到錢,借原材料,應(yīng)交稅費-進項,貸應(yīng)付賬款。收到錢,沒收到票,借預(yù)付賬款,貸銀行存款

老師請問我們公司打算注銷了 但是有些往來賬務(wù),賬務(wù)就是有些我們開票了但是沒有收到錢 還有就是收到錢了但是沒有開票 還有就是供應(yīng)商多開的票錢沒有付完那種請問我該怎么處理呢 稅務(wù)局一般會怎么處理呢 請問
老師有沒有這種情況 企業(yè)收到錢了 但是要開票還沒開好給我們 那這個錢我們需要做賬么?還是說等收到發(fā)票之后再做賬呢?
如果開給客戶的發(fā)票還沒開,錢也沒收到,但是上游供應(yīng)商都發(fā)票先開過來了,這樣有什么不好
老師您好! 我們是軟件開發(fā)企業(yè),接到一個業(yè)務(wù),然后外包給外面的企業(yè)來做,我們收到客戶的錢后開了發(fā)票給客戶,付給外包企業(yè)的錢還沒有收到發(fā)票這時候怎么做賬
老師您好! 我們是軟件開發(fā)企業(yè),接到一個業(yè)務(wù),然后外包給外面的企業(yè)來做,我們收到客戶的錢后開了發(fā)票給客戶,付給外包企業(yè)的錢還沒有收到發(fā)票這時候怎么做賬
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務(wù)公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的
你這是跟供應(yīng)商之間的
跟客戶之間的呢
跟客戶之前,開了票,確認(rèn)收入和應(yīng)收。收到錢沒開票,確認(rèn)預(yù)收賬款