你好,同學,記入財務費用里面,或者營業(yè)外收支
25、2019年3月1日,財經(jīng)學院購入儀器設備1臺,通過國庫支付W公司設備費10萬元,使用年限5年,同時支付給W公司一批材料費1萬元。 26、2019年3月1日,學校接受某企業(yè)捐贈的一批電子設備價值500萬元,支付相關費用20萬元。 27、2019年3月1日,財經(jīng)學院購入專用設備價值60萬元,支付貨款90%,另10%作為質(zhì)保金一年半后支付。 28、2019年3月1日,學校盤點固定資產(chǎn),盤盈資產(chǎn)價值10萬元。查明原因為以前年度取得但漏記,故作為前期差錯處理。 29、2019年3月1日,獲得當?shù)卣疅o償調(diào)撥的設備一批,賬面價值10萬元,相關稅費由對方處理。 30、2019年3月1日,向A高校無償調(diào)撥設備一臺,賬面價值8萬元,已計提折舊2萬元,期間發(fā)生運費0.5萬元,由學校承擔。 31、2019年3月1日,財務處根據(jù)國資處提供清單對設備計提折舊200萬元。 老師,以上這些會計分錄怎么寫啊
的,除題中有特殊要求外,只需寫出一級科目)1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人。2018年1月1日庫存B材料計劃成本為20000元,實際成本為19600元。1月份其他有關資料如下:(1)外購B材料,專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅稅額1600元,款已付,并另以現(xiàn)金支付運雜費100元。料已人庫,計劃成本為10000元。(2)產(chǎn)品生產(chǎn)領用B材料8000元,生產(chǎn)車間設備日常修理領用B材料2000元。[要求](1)計算本月B材料的材料成本差異率。(2)計算本月發(fā)出B材料的實際成本。(3)編制領用B材料和結(jié)轉(zhuǎn)領用材料應負擔材料成本差異的會計分錄。增值稅為6.8萬元,支付的運輸費為2000元,款已通過銀行支付,設備直接交付安裝。6、安裝設備時,領用本公司原材料一批,價值5萬元,購進該批原材料時支付的進項稅額為8500元。7、結(jié)轉(zhuǎn)上述應付安裝工人工資7200元。8、設備安裝完畢,達到可使用狀態(tài),交付車間使用。9、企業(yè)對專設銷售機構(gòu)用房進行維修,以存款支付修理費用5000元。10、企業(yè)向甲公司銷售產(chǎn)品一批,售價70000元,增值稅率為13%,以存款代墊運雜費用16
海達公司為一般納稅人,2021年無形資產(chǎn)科目借方余額500萬元,當年發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: (1)1月接受甲公司投入的一項非專利技術,公允價為200萬元,增值稅為34萬元,占實收資本份額為150萬元。 (2)1月,A研發(fā)項目研究階段結(jié)束,該階段共投入300萬元,已用銀行存款支付。 (3)2月,A研發(fā)項目進入開發(fā)階段,10月31日開發(fā)結(jié)束,形成A無形資產(chǎn)并交付使用,共發(fā)生開發(fā)費400萬元,已用銀行存款支付,其中符合資本化條件的金額為200萬元,預計使用年限10年,采用直線法攤銷。 (4)11月20日,將A無形資產(chǎn)出售給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票價款300萬元,增值稅27萬元。 要求:編制該公司有關會計分錄并計算該公司11月20日無形資產(chǎn)的賬面價值,以萬元為單位。 老師,請問這幾個問的會計分錄都怎么寫???
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產(chǎn)已經(jīng)評估算為實收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預付賬款A單位,貸:存款,我用了一個科目其他應付款-前股東來區(qū)分6月前后業(yè)務,此時我應該借方?jīng)_減前期公司對前股東的其他應付款,因為我是代他支付前期的,做:借:其他應付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
東晉貿(mào)易公司于2010年注冊成立,是國內(nèi)一家大型百貨批發(fā)集團,產(chǎn)品銷往全國各地,公司年收入過百萬。本年度發(fā)生的部分交易事項如下:業(yè)務1:1月6日公司購進保溫杯200個,每個進價為50元,收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,供貨方另外墊付運費100元(不計抵扣稅額,作銷售費用列支)。商品驗收入庫,款項當日以銀行轉(zhuǎn)賬支票付訖。業(yè)務2:公司于1月18日從小熊電器公司預訂電飯煲400個,單價為100元,貨款40000元,增值稅進項稅額為5200元按照訂貨合同規(guī)定,應先向供貨方預付貨款10000元,交貨后再補足余款。1月18日預付款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,三天后收到預訂的商品,公司驗收入庫后支付了余款。業(yè)務3:公司月3月1日從廣州白云日化公司購進洗衣粉30000千克,單價為2.5元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。3月5日商品運到,實收商品共30100千克,溢余100千克,原因待查。隔日相關部門產(chǎn)原因發(fā)現(xiàn),上述溢余中40千克屬于自然溢余,其余部分為供貨方多發(fā),公司同意作購進處理,并通過銀行轉(zhuǎn)賬法師補付貨款,當日公司收到供貨方補來的增值稅發(fā)票。1)請分析計算業(yè)務1中的進項稅金額,并對購進保溫杯的
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟法中人大和常委分不清,什么時候找人大,什么時間找人大常委會。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報個稅,上個月又更正了申報交了189元的個稅,稅局還罰款了200,這個個稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項目的外網(wǎng)施工費和市政配套費屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
你好,同學,記入財務費用里面,或者營業(yè)外收支
好的,那我作為營業(yè)外收入處理吧
可以的,作為營業(yè)外收入
好的老師,我還想問一下如果是一次性支付三個月的租金,那么是使用預付賬款張戈科目嗎?如果是一次性支付一年的車輛保險費然后每個月平攤呢,這個時候又使用什么科目啊
第一個記入預付賬款 第二個記入長期待攤費用
老師,謝謝你啊
不客氣,同學,五一快樂